公司概况与商业模式
广州中爆数字信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)是一家专注于危爆行业信息技术支持与服务的高新技术企业,主要业务包括软件、硬件研发,以及为管理部门、企业和从业人员提供数字化转型服务、数字技术增值服务、智能系统和智能设备等。公司商业模式主要涉及三个客户群体:管理部门、企业和从业人员。公司通过招投标、合同和销售等方式获取收入,主要业务已覆盖全国,并在多个省市设立信息中心。
经营计划实现情况
报告期内,公司营业收入43,901,250.93元,同比增长11.76%;净利润3,762,818.12元,同比增长460.39%。公司逐步将经营侧重点向服务企业延伸,通过优良的技术支持与服务,增加产品和服务类型,推动业绩持续增长。未来将继续深耕现有业务领域,推进企业数字化转型服务工作,开发升级各类产品,保持产品竞争力。
行业情况与政策环境
软件产业作为国家重点支持和鼓励的行业,近年来保持高速增长。2023年我国软件和信息技术服务业收入达12.32万亿元,占GDP的9.8%。公司产品领域涉及危爆行业公共安全领域及相关单位及人员的信息技术支持与服务,符合国家政策导向,如《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”国家信息化规划》等。国家鼓励软件产业高质量发展的政策,如《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等,为公司发展提供政策支持。数字经济是国家战略发展目标,企业实现数字化转型、高质量发展势在必行,为公司提供广阔市场空间。
财务状况分析
报告期末,公司总资产135,365,033.27元,较期初下降9.21%;归属于挂牌公司股东的净资产91,192,609.03元,较期初下降9.29%。主要变动项目包括:货币资金减少32.18%,主要因支付现金分红款;应收账款减少14.04%,主要因收回部分应收款项;无形资产减少41.73%,主要系软件正常摊销;交易性金融资产增加15.16%,主要因增购理财产品;预付款项增加45.09%,主要因预付采购设备款。
经营情况分析
报告期内,公司营业收入及利润较上期增长。利润构成方面,营业收入增长主要因业务区域拓展,数字化转型服务及系统集成收入增长明显;营业成本增长主要因收入增长导致的成本增加;信用减值损失减少,主要因部分3年以上应收账款未能收回,账龄增加;其他收益增加,主要因政府补助增加;营业利润增长,主要因营业收入、成本同步增长,但费用下降综合所致。收入构成方面,报告期内公司收入构成未发生重大变化。
现金流量分析
报告期内,经营活动产生的现金流量净额减少,主要因本期销售商品、提供劳务现金流入增加;投资活动产生的现金流量净额减少,主要因本期购买理财金额增加;筹资活动产生的现金流量净额减少,主要因分配现金红利支付现金减少。
投资状况分析
报告期内,公司主要控股子公司、参股公司情况无重大变化;理财产品投资情况良好;公司控制的结构化主体情况无重大变化。
重大风险分析
公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险和流动风险。市场风险主要来自行业技术更新周期短、竞争激烈等因素;信用风险主要来自应收账款、应收票据等金融工具;流动风险主要来自到期债务履行能力。公司通过成立专门部门进行信用审批、执行监控程序、计提充分坏账准备等方式降低风险。
关联交易与承诺
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。公司实际控制人及股东做出承诺,不从事与公司构成竞争的业务,不提供专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密,不存在为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
财务报表
公司半年度报告已挂牌公司董事会审议通过,未经会计师事务所审计。财务报表包括合并资产负债表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表及财务报表附注。
核心观点与结论
公司作为危爆行业信息技术服务领域的领先企业,受益于国家政策支持和行业发展趋势,业绩保持稳定增长。公司商业模式清晰,产品和服务类型丰富,市场覆盖率高。公司积极应对市场风险、信用风险和流动风险,财务状况稳健。未来,公司将继续深耕现有业务领域,推进企业数字化转型服务工作,开发升级各类产品,保持产品竞争力,实现持续稳定发展。