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ST美晨:2025年三季度报告

2025-10-31 财报 -
报告封面

山东美晨科技股份有限公司 2025年第三季度报告 山东美晨科技股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 (二)非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、使用权资产:期末余额较期初余额减少102.74万元,主要系报告期内使用权资产合同变更所致;2、预收款项:期末余额较期初余额减少12.60万元,主要系报告期内将前期的预收房租款确认为收入所致;3、其他流动负债:期末余额较期初余额增加26031.95万元,主要系报告期内已背书转让但尚未到期的票据增加所致;4、长期应付款:期末余额较期初余额减少1553.4万元,主要系报告期内偿还借款所致;5、租赁负债:期末余额较期初余额减少102.21万元,主要系报告期内应付租赁款减少所致;6、财务费用:报告期内发生额较上年同期减少60.76%,主要系报告期内有息负债规模减小导致利息费用较上年同期减少所致;7、信用减值损失:报告期内发生额较上年同期减少5542.01万元,主要系应收账款坏账准备较上年同期增加所致;8、资产减值损失:报告期内发生额较上年同期减少881.96万元,主要系存货跌价准备较上年同期增加所致;9、资产处置收益:报告期内发生额较上年同期减少513.02万元,主要系报告期内房产处置损失所致;10、营业外收入:报告期内发生额较上年同期减少39.47%,主要系报告期内收到的补偿款较去年同期减少所致;11、营业外支出:报告期内发生额较上年同期减少82.61%,主要系报告期内处置苗木资产产生的损失减少导致;12、所得税费用:报告期内发生额较上年同期减少68.24%,主要系报告期内递延所得税费用减少所致; 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 (三)限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2025年3月31日,公司收到中国证监会立案通知书,公司因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。2025年9月26日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号:2025-072),中国证监会认定公司2014年至2018年年度报告存在虚假记载,目前公司已收到《行政处罚决定书》,并在2022年4月26日披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2022-024)的基础上进一步做了更正和追溯调整,同时公司已聘请会计师事务所对更正及追溯调整事项出具了专项审核报告,具体内容详见公司于同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2025-085)。 2、公司于2025年4月18日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等相关议案,公司拟对外出售赛石园林100%股权。截至本报告披露日,相关工作正有序推进中,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险,理性投资。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:山东美晨科技股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 (二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 (三)审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。