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目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................8第四节重大事件......................................................................................................................19第五节股份变动和融资..........................................................................................................28第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................32第七节财务会计报告..............................................................................................................35第八节备查文件目录..............................................................................................................93 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈军、主管会计工作负责人项晓璐及会计机构负责人(会计主管人员)金红英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 (二)偿债能力 (三)营运情况 (四)成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况: 公司是一家立足于智慧交通领域,主要为高速公路行业提供交通监控信息化产品及服务的行业解决方案提供商。 公司自成立以来,深耕于应用环境复杂、技术要求高、定制化程度高的高速公路机电系统和信息化领域。作为智慧交通领域的行业解决方案提供商,公司运用以视频为核心的监控技术、以AI为核心的智能技术和以数据为核心的新质生产力,为高速公路运营单位、监管部门提供实时动态路况监测、交通事件管理、交通控制、收费与查验、服务区数字化、机电运维管理等行业整体解决方案,实现视频等监控信息的融合感知、集中联网、数据治理、信息共享、信息决策,满足用户路网管理需求,有效提高高速公路运营管理水平,提升道路通行效率,改善交通安全环境,推动行业数字化转型。公司凭借可靠的产品质量和综合服务能力,树立了良好的品牌,建立了较强的市场竞争地位。 通过多年深耕智慧交通视频监控信息化领域,公司已具备深厚的研发技术优势。公司及其产品在行业内获得了较好的声誉和口碑,先后获得了“中国高速公路30年信息化奖-最佳产品奖和创新技术奖”“中国优秀软件产品”“湖北省科学技术奖——中小企业创新奖”“湖北省创新型试点企业”“湖北 省制造业单项冠军企业”、中国电子信息行业联合会“2024年软件和信息技术服务优秀企业”“湖北省数据局2025年第一批数据要素型企业”“湖北省优秀软件产品”“湖北省优秀信息化解决方案”“湖北省优秀软件企业(创新型)”“湖北省著名商标”“湖北省守合同重信用企业”等一系列荣誉,公司也是中国公路学会交通工程与信息化分会理事、湖北省软件行业协会会员、中国安全防范产品行业协会会员。 2024年2月,公司实际控制人由陈军变更为湖北省国资委,公司成为湖北交投集团成员企业,利用湖北交投集团资源优势,公司营销模式正从信息化产品销售快速转向面向各种细分业务场景的智能交通解决方案销售,提高公司一站式交付能力,从而为用户创造更大的价值。 报告期内核心竞争力变化情况:□适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 (一)经营计划 公司围绕交通行业用户需求,加大研发投入,持续推出更多符合用户需求的软硬件产品,提升产品竞争力和市场占有率。同时,公司重点拓展智能交通解决方案的销售,深化与客户的合作,提供更加丰富的个性化整体解决方案,满足用户多样化需求。通过优化产品结构、丰富产品组合和扩大市场份额,公司力争实现营收和利润的快速增长,进一步巩固在智慧交通领域的领先地位,为股东和客户创造更大价值。 公司将重点抓好由财政部、交通运输部主导推动的“公路水路交通基础设施数字化转型升级”这一重大政策性商机;通过完成所承担的湖北省自然科学基金项目成果的产业转化开辟智能电力设备市场;抓住市场机遇切入车载智能终端等新的战新产业领域,打通车-路信息通道,为未来车路协同业务的开展打下基础。 公司所处行业与固定资产投资相关,属于计划性较强的行业。行业的季节性突出,公司经营持续存在季节性波动的风险。公司2025年1-6月实现营业收入3539.36万元,同比下降13.77%;净利润-4089.80万元,同比上升17.50%。报告期内公司视频监控信息化产品销售收入297.55万元,同比下滑38.70%;智能视频应用产品销售收入506.71万元,同比下滑12.78%;智能交通解决方案收入1987.92万元,同比增长8.86%;系统集成业务实现收入471.15万元,同比下滑54.82%;技术服务实现收入130.58万元,同比增长8.11%;其他类收入145.45万元,同比增长200.67%。公司综合毛利率43.12%,实现毛利1526.22万元,公司期间费用同比增长2.66%,费用变动较小;由于当期信用损失同比下降11.54%,导致净利润同比增长17.50%。 (二)行业情况 财政部、交通运输部2024年发布的《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》进一步落地实施,各省市加快部署物联网、北斗导航等技术,强化基础设施安全监测与智慧管控。全国交通运输工作会议提出的“七大设备更新行动”稳步推进,高速公路隧道、桥梁等重点场景的数字化改造提速,新一代信息采集与智能分析系统广泛应用,应急指挥调度效率显著提升。刘伟部长指出,要“利 用新技术推动行业智慧化、绿色化、融合化创新转型,突出前瞻性、创新性、可转化,加快推动交通基础设施数字化转型升级,持续实施交通运输大规模设备更新七大行动,推动交通运输与能源融合发展,加强交通与能源基础设施规划协同、一体化建设。” 截至2024年底,全国高速公路里程达19.07万公里,公路隧道2.87万处(总长3259.66万延米),特长隧道占比显著,对智能化运维需求迫切。2025年上半年,我国高速公路行业持续深化数字化转型与绿色化发展,政策引导与技术驱动双轮并进,推动路网智能化升级和交能融合创新。 近年来,随着高速路网络进一步完善发达,交旅融合度不断提高,公众出行服务体验改善需求持续走高,在安全、畅通的基本需求之外,快捷、便利、舒适的需求更加突出,不同出行人群的个性化/差异化服务需求同步增长,由此带来对路域环境和信息化服务的持续改善需求。 (三)新增重要非主营业务情况 □适用√不适用 (四)财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因: 1、货币资金:当期收回应收款项较多导致货币资金大幅增长;2、应收票据:当期到期兑付票据较多,本期收到票据较少,导致账面余额减少;3、存货:企业根据生产经营季节性特点按企业年度销售计划加大生产材料备货,导致存货暂时性累积;相比上年同期减少22.74%;4、其他应收款:本年度销售冲减部分视联动力预付款与计提坏账准备所致;5、合同资产:超过1年的合同质保金转入其他非流动资产导致总额减少;6、其他非流动资产:超过1年的合同质保金转入导致总额增加;7、合同负债:本年度收到购销合同预付款增加所致;8、应交税费:企业在本期缴纳了前期期末计提的税费,导致账面余额减少;9、一年内到期的非流动负债:企业保理融资款转入导致总额增加;10、其他流动负债:本年度待转销项税增长所致;11、长期应付款:企业保理融资款转出至一年内到期的非流动负债导致总额减少;12、递延收益:企业本期收到2024年度省服务业发展引导资金,导致账面余额增长;13、专项储备:企业本期支出安全生产相关费用所致;14、未分配利润:当期亏损导致大幅减少。 2、营业情况分析 (1)利润构成 项目重大变动原因: 1、资产减值损失:基数较小的波动导致到期由正转负,比例较大;2、其他收益:本期取得软件集成电路增值税退税,导致波动较大;3、投资收益:基数较小导致波动较大;4、营业外收入:企业本期收到违约金收入,原基数较小导致较大增长。 (2)收入构成 收入构成变动的原因: 1.由于市场环境影响,安防监控产品类收入有所下降,传统视频监控信息化产品收入同比下滑38.70%,智能视频应用产品收入下降12.78%,说明客户需求相对侧重智能应用类产品。 2.智慧交通解决方案收入同比增长8.86%,该类型业务上半年收入占比为56.17%,为本年度主要核心业务板块,毛利率与上年同期相比增长较多主要因自主产品比重提升所致,与2024年全年该业务毛利率相比差异较小。 3.安防系统集成项目进展影响该类型业务收入同比下降54.82%。 4.其他产品收入同比增长200.67%,因基数较小,主要是承接系统维护合同增长所致。 5.按区域分析:华中区域增长123.88%,主要是湖北省内智慧交通类项目收入占比增长所致;西南区域增长161.70%,主要为云南、四川等地产品销售合同增加所致;西北区增长481.05%,主要是公司与新疆区域展开合作,业务增长较快;不同区域项目进度不同,华东、华南、华北、东北等区域建设计划进展较慢导致当期收入有所下降,部分区域基数较小导致波动较大。 3、现金流量状况 现金流量分析: 当期企业加强应收账款催收工作,销售回款同比增加29.27%,且当期收到软件集成电路增值税退税款,经营性现金流入同比增加34.57%,公司严格管控现金流,经营性现金流出同比减少31.8