Q2业绩环比改善,新签订单数量和金额实现较好增长
2024年上半年财务表现
- 总收入:33.58亿元,同比下降9.50%
- 归母净利润:4.93亿元,同比下降64.50%
- 扣非后归母净利润:6.40亿元,同比下降19.30%
第二季度财务表现
- 总收入:16.98亿元,同比下降10.92%,环比增长2.28%
- 归母净利润:2.58亿元,同比下降68.56%,环比增长9.66%
- 扣非归母净利润:3.37亿元,同比下降18.19%,环比增长11.29%
业绩阶段性承压原因
新签订单情况
临床试验技术服务
- 收入:16.37亿元,同比下降22.17%
- 正在进行的药物临床研究项目:800个,同比增加28个
- 其中,境内项目:537个
- 单一境外项目:208个
- MRCT项目:55个
新兴业务领域
- 医疗器械临床研究项目:567个
- 已服务客户:全球超过2100家
- 注册团队助力产品注册上市:2个产品在中国注册上市获批
- IND/MRCT临床试验申请:29项在多个国家获得临床批件
数统业务与SMO业务
- 临床试验相关服务及实验室服务:收入16.59亿元,同比增长5.84%
- 数统业务:全球服务客户数量约330家,有824个项目正在进行
- SMO项目数量:由2023年末的1952个增加至2110个,2024H1共完成项目165个
- 实验室服务项目:在执行项目数为5173个
- 意大利内尔维亚诺收购:临床前DMPK和生物分析实验室
风险提示
- 医药监管政策变动
- 汇率波动
- 药物研发服务市场需求下降