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同享科技:2023年半年度报告

2023-08-25 财报 -
报告封面

2023半年度报告 公司半年度大事记 2023年5月24日,第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会正式拉开帷幕,公司作为全球领先的高性能光伏焊带生产企业参与了本次展会,并与众多上下游客户、供应商进行了技术交流。 报告期内,为推动“绿色工厂”建设,公司不断完善体系建设,完成了多项体系的年度审核工作,建立了能源管理体系并通过审核认证;经第三方机构核查,公司温室气体排放和清除的量化和报告符合ISO14064-1:2018的相关要求,并取得了核查声明证书。 2023年1月,为建立健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,公司按照收益与贡献对等原则,根据有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《2023年股权激励计划(草案)》,并经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,实现将股东、公司和核心团队三方利益相结合,使各方共同关注公司的长远发展。 2023年3月,公司全资子公司苏州同淳获批项目建设用地,取得位于江苏省苏州市吴江经济技术开发区绣湖西路南侧庞山路东侧的工业用地26,786.88平方米,使用权年限50年,为公司部署和实施未来战略规划提供了坚实保障。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................20第五节股份变动和融资.......................................................................................................22第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................26第七节财务会计报告...........................................................................................................29第八节备查文件目录.........................................................................................................108 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人(会计主管人员)蒋茜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 (二)偿债能力 (三)营运情况 (四)成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 1、盈利模式 公司主营业务为高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售。公司拥有多年光伏产业辅料从业经历,主要为光伏行业大型电池组件厂商提供光伏焊带产品。目前公司核心产品为汇流焊带和互连焊带。公司借助各种渠道与行业内多家公司建立联系,成为合格供应商,并积极参加境内外展会吸引潜在客户,进而取得订单。在综合考虑原材料价格及加工制造成本、损耗率及合理利润率基础上制定产品价格。倚靠自主研发、自主生产作为支撑,公司通过主动营销的方式向客户提供产品从而获取利润及现金流。 2、采购模式 公司物资采购主要为原材料铜材及锡条和生产所需的机器设备,公司采取“按需采购”方式安排采购。一般接到客户订单后开始编制近期的生产计划,生产部根据具体生产计划情况向采购部提交采购申请,由采购部经过询价、比价后,选择合格供应商签订采购合同,并实施采购,采购回厂的原材料经质量部检验合格后,再通知生产部安排加工生产。经过多年发展,公司已拥有较完善的供应商管理体系,与主要供应商之间形成了良好和稳定的合作关系。 3、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式。公司每年年初与客户签订合作框架协议,其后根据客户订单需求具体安排生产计划。生产部接到具体订单后首先通知采购部安排采购,随后将采购的铜材进行前期处理后进行高速自动涂锡、裁剪、检验、最后包装成盘或轴交付至客户。4、销售模式 公司主要采取直销模式,由市场部门负责国内外销售业务。公司下游客户相对较为集中,较容易取得其公开信息,公司通过展会、邮件、电话及直接拜访等方式与客户建立联系。通过与其签订长期框架协议获取销售订单,向其供货。商品交付完成后,公司还相继提供产品售后服务。报告期内,公 司客户结构较为稳定。 5、研发模式 公司是从事高性能光伏焊带产品研发、生产和销售的高新技术企业,公司自主进行技术研发及新产品开发工作,具备较强的研发能力。公司根据对客户需求的调研以及业务部门的反馈,进行产品开发和可靠性验证。近几年来,公司围绕提升产品质量、降低生产成本、开发新型产品并对其生产工艺不断进行研发。经过多年累积,截至报告期末,公司拥有知识产权共111项。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 根据江苏省工业和信息化厅于2023年7月14日发布的《关于江苏省第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》,公司入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业。截至报告披露日,上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业(2022)63号),公示无异议的公司,将由国家工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业。 七、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内,经过全体员工的不懈努力,基本完成2023年年初制定的经营目标: 1、主要经济指标完成情况 报告期内,公司实现营业收入935,589,401.01元,同比增长37.93%,主要原因系报告期内下游客户 订 单 量 增 加 以 及公 司 新 增 客 户导 致产 品 出 货 量 增 加 ; 实 现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润47,513,949.79元,同比增长65.08%,主要原因系出货量增加以及报告期内SMBB焊带销售占比提升所致。 报告期末,公司总资产1,371,410,466.77元,较上年期末增长37.85%,负债总计871,872,409.79元,较上年期末增长62.15%,主要原因系(1)报告期内公司销量增长,已销售的产品尚未到结算期,导致应收账款增加所致;(2)公司通过银行借款补充产能扩张的流动资金需求;(3)公司与部分供应商通过银行承兑汇票方式进行结算,已开具的银行承兑汇票尚未到承兑期所致。 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-180,905,919.20元,同比减少-2,647,721.73元,主要原因系公司销售结算普遍采用承兑汇票方式且账期较长,采购结算大多采用预付款或当月结算,由于销售规模的扩大,结算账期不一致造成的营运资金增加,导致了报告期内经营活动现金流量净额有所下降。 2、研发情况 公司坚持生产、研发双轮驱动的发展理念。报告期内,公司研发费用29,134,551.35元,同比增长32.32%,主要为应对产品技术更新而进行的常规产品性能改善和提升、根据行业发展方向进行的新产品开发,以及为推动公司战略规划进行的产品开发等。截至报告期末,公司拥有知识产权111项,其中发明专利3项,实用新型专利102项,外观设计专利3项,软件著作权3项。 3、业务发展情况 公司主要产品为光伏焊带,采用自产自销的经营方式。报告期内公司凭借扎实的核心技术实力和对产品质量的严格控制,通过提供性能高效、稳定的产品,有效保障光伏组件的发电效率和成本管控。通过多种渠道接洽潜在客户,持续拓展市场,不断开发新客户以提升市场份额。 报告期内,公司新增多家光伏组件客户,并开始向通威股份批量供货,市场份额得到进一步提升。 (二)行业情况 1、光伏焊带行业概述 光伏焊带是光伏组件的关键部件,用于光伏电池封装中的电气连接,其外观尺寸、力学性能、表面结构、电阻率等性能指标是影响光伏发电效率,光伏电池片碎片率以及光伏组件长期可靠性、耐用性(平均25年使用寿命期间)的重要因素。优质、高技术水准的光伏焊带不仅能大幅提高发电效率,而且还能降低光伏电池碎片率,保障光伏组件长期稳定工作,是下游光伏发电企业实现降本增效的重要途经。 此外光伏焊带的镀锡工艺水平和铜基材厚度的控制也是影响、体现焊带技术水平的重要因素,如焊带焊接段(即背光面)为保证焊接的牢固性,要求焊接面镀锡层均匀稳定且厚度要高于迎光面的镀锡层厚度,而非焊接段为了降低电阻率,需要降低镀锡层厚度,这对企业的生产工艺技术要求极高。除上述因素外,光伏焊带企业生产工艺技术水平、生产设备的优化改进水平、焊带的质量检验检测控制都将影响到焊带的优劣。 2、光伏焊带市场发展状况 光伏焊带行业是随着全球光伏发电市场的发展而兴起的。我国光伏焊带产业起步于20世纪90年代,起初云南昆明贵金属研究所率先成功研发出光伏焊带并建立生产线。进入21世纪,随着光伏发电产业的繁荣,陆续有企业投资生产光伏焊带,并持续不断扩大产能。2008年由于全球金融危机影响光伏焊带产业受到严重影响。2009年随着光伏行业的复苏,光伏焊带市场不断有新企业加入,同时行业产能规模急速扩张。2013年后随着光伏行业的回暖和光伏组件产量的增长,作为光伏组件关键部件的光伏焊带行业迎来了快速发展期。 光伏焊带行业处于光伏产业链的中游,其市场发展情况主要取决于光伏行业下游光伏电站的建设情况。光伏发电作为一种清洁可再生能源,在全球各国的发展受到广泛支持。《BP世界能源展望(2019年)》指出到2040年全球能源需求将增长约三分之一,且85%的能源供给增长将来自可再生能源和天然气,可再生能源将成为全球最大的发电用能源。在此背景下,未来全球光伏发电产业将持续稳步发展,其上游光伏焊带产业也将拥有广阔的市场发展前景。 3