迪瑞医疗是一家专注于体外诊断产品研发、生产和销售的高新技术企业,拥有8大产品线,覆盖医院检验科80%以上的检测项目。公司每年投入销售收入的10%-15%进行研发,构建了具有国际水平的研发平台,业务覆盖120多个国家和地区。2025年,公司出现会计差错追溯调整,采用追溯重述法更正了2023年度、2024年度财务报表,调整了营业收入、营业成本、存货等项目。
公司未来整体发展规划包括:聚焦主营业务稳健经营,国际方面深耕战略市场,提升运行效率,引入新销售渠道;国内方面融入华润医商IVD全产业链体系,打造营销闭环体系,提高销售效率及回款质量;研发方面加快提升重点产线产品技术水平,提升质量控制标准。
为提高投资者信心,公司将采取以下措施:持续优化治理水平、完善内控体系、优化经营效率、提升研发成果转化、积极拓展国内外市场渠道,加强资本市场沟通,重塑市场信任。
公司2026年内控管理改进工作包括:启动专项制度修订、强化印章全流程管控、完善内审监督力度,提升内部控制有效性。公司将持续跟踪关联交易执行的合规情况,及时履行信息披露义务。
管理层对未来一年的现金流预测、偿债计划、融资能力及业务恢复的依据包括:提升研发效能与成果转化效果,推进国内外市场布局、渠道优化及学术推广,强化职能管理云运营效能提升。2025年度公司通过应收款催收、费用管控等措施,现金流已有所改善。
为消除非标意见等影响,公司计划逐项制定内部整改方案,完善相关会计处理与内部控制流程,加强与审计机构的常态化沟通,确保财务数据真实准确。
公司对产生亏损的主营业务发展趋势的具体调整方案包括:聚焦核心产线,加速研发成果转化,依托双研发中心协同,推动核心产品迭代与高端技术突破;同步发力海外战略市场,深化国内渠道协同与营销;优化成本管控与供应链效率,逐步改善经营质量。
公司近期被出具监管函后已进行内部整改,并持续落实整改要求。公司正集中精力提升公司治理水平,力求尽快消除相关风险因素,恢复市场信心。公司暂时没有回购计划,如有会及时披露。
公司对此次会计差错更正事项给投资者带来的不便深表歉意,将通过持续优化治理水平、完善内控体系、优化经营效率、提升研发成果转化、积极拓展国内外市场渠道等多维度举措夯实主业发展,全力提升经营质量。