调研日期: 2026-05-19 迪瑞医疗是一家高新技术企业,成立于1992年,专注于体外诊断产品的研发、生产和销售。公司拥有8大产品线,覆盖医院检验科80%以上的检测项目,能够为医学实验室提供整体解决方案。公司每年持续投入销售收入的10%-15%到产品与技术的研发中,已构建具有国际水平的医疗检验产品研发平台。在“十四五”发展战略的引领下,公司已建成国内长春、深圳两大研究院,长春、北京、武汉三大运营中心、26个省级办事处及国际7家境外子公司,业务覆盖120多个国家和地区。迪瑞产品获得了国内14000多家医疗机构及全球120多个国家和地区用户的信赖。其中,全自动尿液分析仪在国内三级市场的市场占有率达到28%以上,尿液类产品在部分欧洲国家市场占有率位列第一。公司将继续积极践行企业使命,牢记企业愿景,向世界展示中国智造的魅力。 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了整理回复,主要内容如下: 1、请谈谈迪瑞目前国际市场的成果和下一步发展方向。 您好投资者!公司海外布局超二十余年,持续完善海外营销网络与服务体系,目前渠道体系完备,品牌积淀扎实。报告期内,依托精准的本地化需求把控与全链条服务能力,量身定制标准化、整体化实验室解决方案,成功开拓多家国家及地区头部公立医院市场,完成高端机型的装机。公司及时捕捉国际市场动态和各国家地区行业发展趋势,灵活调整国际市场布局,明确重点国家市场,确定了"2+2+10"国际战略布局,选取了 10 个国家作为进一步深度孵育的海外市场,夯实重点市场和提升公司综合竞争能力。感谢您的关注! 2、st 迪瑞戴帽后,公司有那些举措整改? 公司将针对所涉事项逐项制定内部整改方案,不断完善相关工作,加强与审计机构的常态化沟通,主动接受专业指导,确保财务数据真实准确,整改效果得到认可。公司正在聘请机构对公司内控体系进行梳理。具体请您以公司公告的内容为准,感谢您的关注! 3、请告知控股股东华润与公司管理层对公司的发展还有信心吗? 投资者您好!深切理解您对公司发展的关切。公司正在加快推进相关整改,机构选聘正在推进当中。公司国内业务基本企稳,国际业务保持良性增长,公司有信心扭转当前局面,全力提升经营质量,具体请以公司公告为准。 4、销售提高了吗?跟踪的怎样?还有机会重组吗? 感谢您对公司经营情况的关切,公司将基于实际经营情况推进良性发展,提升研发效能与成果转化效果,推进国内外市场布局、渠道优化及学术推广。具体请以公司定期报告为准,公司其他信息请您关注公告。 5、最近公司高层更换频繁,结合公司被带帽 st,是否华润集团有意加速整改公司?公司是否有改名华润迪瑞的想法?感谢您对公司的关注!您的建议已收悉。公司正在积极推进内部控制整改举措,力争尽快消除相关事项影响,切实防范各类潜在风险。具体请以公司公告为准。 6、公司除了现在的体外诊断,有没有考虑布局新赛道比如脑机接口?脑机接口属于医疗器械类,公司是华润旗下唯一医疗器械类公司,大股东有没有支持公司发展脑机接口的打算? 您好投资者,您的建议已收悉,感谢关注。 7、明年有自信摘帽吗?预计盈利多少? 公司正在积极推进内部控制整改举措,力争尽快消除相关事项影响,具体内容及业绩信息请以公司公告为准。 8、请迪瑞谈谈下一步科技创新的目标与方向。 公司深耕自主研发创新,仪器与试剂产品协同开发,将继续秉持创新驱动的发展理念,紧跟科技前沿,不断将更智能、更高效的解决方案融入产品与服务之中,产品正在向集约化、数字化和智能化迈进,构建更智能、更便捷、更高效的产品体系。公司经过 30 余年的自主研发和技术创新,开发并上市众多高端医疗器械,已积累了应用于尿液及妇科仪器产品的高精度加样技术、自动追光技术、基于模糊技术的抗颜色干扰算法、尿液妇科样本染色平面流式图像技术、试纸拍照技术,用于高速凝血结构驱动的磁定向控制驱动技术、多波长光学并行检测与光路自动校准技术,用于血细胞分析仪的高精度激光整形和散射光收集系统、流体控制技术、血细胞微弱信号动态特征识别与智能分类技术,用于生化分析仪的精密加注机构和注射机构设计、系统控制流程及协同调度技术,用于免疫分析仪高灵敏度的光电采集系统设计,用于整体化实验室流水线的 AI 视觉样本识别等核心技术。感谢您关注! 9、通过前期的一系列整改,目前 2022 至 2025 年的财务上还存在什么问题? 公司已经发布了关于会计差错及追溯调整的公告,具体内容详见巨潮资讯网发布的公告,我们将进一步强化财务内控管理,切实维护公司及投资者的合法权益。再次感谢您的关注。 10、公司内控整改已全面落地,是否已启动 2025 年度财报及内控报告的补充审计或重新审计工作?目前审计机构是否已进场开展核查?公司计划通过何种方式,让审计机构认可前期会计差错更正的完整性与准确性,进而撤销 2025 年 2025 年报保留意见及内控否定意见?有无明确时间规划? 您好投资者!公司针对所涉事项逐项制定内部整改方案,完善相关会计处理与内部控制流程,同时将加强与审计机构的常态化沟通,主动接受专业指导,确保财务数据真实准确,整改效果得到认可。公司正在聘请机构对公司内控体系进行梳理。具体请您以公司公告的内容为准, 感谢您的关注!