南京云创大数据科技股份有限公司2026年第一季度报告 第一节重要提示 独立董事王传顺对季度报告内容存在异议,无法保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由 独立董事王传顺先生2025年度通过现场、电话等多种方式积极履行职责,提示投资者如下风险:1、公司于2025年4月27日被立案调查;2、上会会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提交了《审计报告》(上会师报字[2025]第7853号)该审计报告为无法表示意见的审计报告;3、公司提供审计委员会2025年度的内部控制存在部分缺陷;4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提交了《审计报告》(上会师报字[2026]第9128号)该审计报告仍然为无法表示意见的审计报告;5、上会会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提交了《内部控制审计报告》(上会师报字[2026]第9148号)该审计报告仍然为无法表示意见的审计报告。 就以上情况本人履职期间高度关注,并积极发出督促函,要求公司整改,严格按相关制度要求执行。经本人沟通核实公司财务数据在收入确认上仍存在不确定性,短期内无法获取更充分材料,本人虽为非会计独董,鉴于为投资者充分了解公司目前情况,特此提示相关风险。因此本人无法保证。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位:元 财务数据重大变动原因: 年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额: √适用□不适用 补充财务指标: □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况: □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位:元 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表