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同星科技:2025年三季度报告

2025-10-23 财报 -
报告封面

证券简称:同星科技 公告编号:2025-043 浙江同星科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 (二)非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、本期末交易性金融资产较年初下降39.93%,主要系购买理财产品减少所致; 2、本期末应收款项融资较年初上升61.98%,主要系本期末持有未到期承兑人为信用等级较高银行的承兑汇票增加所致; 3、本期末预付款项较年初上升587.65%,主要系本期基本建设投入预付款增加所致; 4、本期末其他应收款较年初上升249.72%,主要系经营活动过程中个人临时借款增加所致; 5、本期末在建工程较年初下降34.03%,主要系本期在建工程转固定资产所致; 6、本期末使用权资产较年初下降66.93%,主要系本期计提折旧所致;7、本期短期借款较年初上升193.97%,主要系增加银行流动资金借款所致;8、本期应付票据较年初下降36.80%,主要系应收票据拆解背书增加使得应付票据开具减少所致;9、本期合同负债较年初下降44.96%,主要系本期合同预收款减少所致;10、本期应交税费较年初下降49.91%,主要系本期应交所得税减少所致;11、本期其他应付款较年初上升150.96%,主要系本期收到超长期国债资金增加所致;12、本期一年内到期的非流动负债较年初下降63.48%,主要系一年内到期的租赁负债减少所致;13、本期递延所得税负债较年初上升36.11%,主要系本期固定资产加速折旧增加所致;14、本期销售费用较上年同期上升30.31%,主要系仓储费及业务经营费增加所致;15、本期财务费用较上年同期上升61.32%,主要系银行存款利息收入减少所致;16、本期信用减值损失较上年同期下降184.01%,主要系应收账款等变动影响所致;17、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升241.73%,主要系收到承兑人为信用等级较高银行的承兑汇票减少导致现金流入增加所致;18、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升115.77%,主要系本期购买理财产品到期收回增加所致;19、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升137.13%,主要系收到银行借款增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 (三)限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:浙江同星科技股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 (二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 (三)审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 浙江同星科技股份有限公司董事会2025年10月23日