证券简称:同星科技 公告编号:2023-032 浙江同星科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 (二)非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 货币资金较期初增长778.43%,主要原因为IPO事项募集资金到账所致; 应收账款较期初增长43.97%,主要原因系新客户增加与新产品增加导致销售收入增加所致;应收账款融资较期初增长69.94%,主要原因系承兑人为信用等级较高银行的应收票据增加所致;预付款项较期初增长108.5%,主要原因系预付材料款支出增加所致;其他应收款较期初增长87.84%,主要系预支费用款项增加所致;其他流动资产较期初减少91.91%,主要系待抵扣增值税进项税额变动所致; 在建工程较期初增加54.02%,主要系冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目基本建设增加所致; 其他非流动资产较期初增加1351.61%,主要系购置长期资产预付款项增加所致;合同负债较期初增加119.62%,主要系预收货款增加所致;一年内到期的非流动负债较期初减少38.66%,主要系一年内到期的租赁负债减少所致;其他流动负债较期初增加41.23%,主要系已背书未到期的应收票据变动所致; 预计负债较期初增加40.09%,主要系预提费用增加所致;实收资本(或股本)较期初增长33.33%,主要系公司上市发行新股增加所致;资本公积较期初增长515.46%,主要系发行新股股本溢价增加所致;财务费用较上年同期减少689.52%,主要系本报告期汇率变动及利息收入增加所致;信用减值损失较上年同期增加700.28%,主要系应收账款坏账准备变动所致;资产处置收益较上年同期减少50.99%,主要系当期处置长期资产减少所致;所得税费用较上年同期增加50.06%,主要系本报告期利润增加所致; 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少470.19%,主要系票据保证金收付差额增加所致;投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.35%,主要系购建固定资产及其他长期资产支付的现金增加所致; 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长5381.23%,主要系承兑人为非信用等级较高银行的应收票据贴现增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 (三)限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:浙江同星科技股份有限公司 2023年10月25日 3、合并年初到报告期末现金流量表 (二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。