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山东中奥电力设备股份有限公司2025半年度报告

2025-08-13财报乐***
山东中奥电力设备股份有限公司2025半年度报告

山东中奥电力设备股份有限公司 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人刘汝宁、主管会计工作负责人陈亚楠及会计机构负责人(会计主管人员)刘云燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“七、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况...........................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.........................................................................................6第三节重大事件.........................................................................................................15第四节股份变动及股东情况.......................................................................................18第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况............................................20第六节财务会计报告..................................................................................................22附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...................................................................................95附件Ⅱ融资情况............................................................................................................95 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司自成立以来一直致力于为客户输配变电各个环节提供安全、可靠、节能、高效的电力施工方案以及优质的工程施工服务。公司充分发挥总承包方的主导作用,做到采购、施工、安装等各阶段工作的深度融合,保证工程质量、缩短项目周期、降低建设成本,赢得客户赞誉,为公司业务拓展提供了良好的市场环境,提升市场竞争力。同时,公司经过多年技术研发投入,在高低压开关柜设备的研发和生产环节积累了丰富的技术成果和技术储备,能够通过向电网公司或用电单位销售高低压开关柜及成套开关控制设备以获取利润。 (一)工程施工模式 公司以客户工程需求为先导,以国家电力监管部门发布的行业标准为依据,为客户提供最优的电力施工设计方案。设计方案经客户认可后,安排项目负责人组织施工,主要包括设备安装、检测调试及部分土建工程、电缆铺设,并依照电力安装工程质量控制技术要点对项目施工各环节进行质量控制,施工完成后通知客户,最终报电力主管部门进行项目验收。 (二)采购模式 报告期内,公司的主要原材料为铜排、敷铝锌板、冷板、绝缘材料等有色金属以及断路器、互感器、控制器等电子元器件,公司原材料采购一般根据“以销定产、以产定采、合理安排”的原则,根据销售合同、工程施工进度以及现有库存确定采购任务。对于部分通用原材料,公司根据历史采购情况设置安全库存,以及时满足生产需要。公司设立商务部根据公司的生产计划、经营需要下达生产任务,采购部结合生产任务及仓储部反馈的原材料库存情况编制原材料、辅材和设备的采购计划。公司内部通过对供应商的生产技术能力、质量保证能力、交货状况、配合度及商业信誉等方面进行综合考评,由管理层确定原材料备选供应商名录并由采购部执行原辅材料的对外采购。在确保原材料品质的前提下,采购人员会通过网上查询、厂商询价等方式了解市场价格,从而确定采购报价区间。 (三)生产模式 报告期内,公司主要产品为高低压成套开关设备及箱式变电站。公司主要采取“以销定产”生产模式,即根据所获得的订单情况组织生产。由于不同客户所需产品的规格不同,公司的产品具有定制生产的特点。根据订单签订情况,商务部根据《合同管理制度》组织相关人员进行合同评审,根据合同交货期要求及合同标的数额大小,由生产部组织原材料采购和产品生产。生产完成后,经质量控制和品质检验后入库,根据客户需求发货;或根据在建工程进度,按工程部需要提供产品。 (四)销售模式 1、工程招投标 公司主要通过工程招投标对电力工程业务进行营销。客户的拓展一方面通过公司销售人员查阅国网电力公司、城乡建设局、房地产公司等网站及其他媒体搜集项目建设规划及公开招标信息,主动与客户进行沟通交流,制订项目实施方案并投标或与客户进行商务谈判;另一方面通过公司员工在行业内的信息渠道或客户引荐,取得客户项目建设信息,在项目中标或者与客户达成合作共识的基础上,完成合同的签订。 2、产品销售 公司主要采取直接销售的模式来开拓市场,直销模式指公司产品不通过经销商销售,而是直接与终端客户签订销售合同,销售产品给终端客户。合同签订后,商务部根据销售合同和销售清单通知生产部安排生产并按照合同约定,将货物运送至客户约定的地点,并将物流配送单或出库单交由客户。客户对公司货物的数量、品种、规格等方面进行验收,确认其是否符合合同约定。 (五)研发模式 公司研发模式主要为自主研发,坚持以市场为导向、以技术为中心的创新模式,按市场需求和公司产品开发规划组织实施产品的开发和更新换代。公司设立研发技术部,对产品的设计和开发过程进行控制,确保产品满足要求。公司定期对各类业务难题或新课题进行讨论和汇总,进行充分市场和技术调研。公司一方面重视对市场需求的研究分析,与用户进行技术交流、了解用户在技术与业务上的发展要求,并根据客户、项目的切实情况进行开发、设计;另一方面悉心听取项目现场人员等对公司提供处理服务质量的反馈意见,保证每项研究都落到实处。 (二)行业情况 电力设备行业随着信息技术和智能制造技术的发展,设备研发制造业正逐步实现智能化生产。这不仅提高了生产效率和质量,还降低了生产成本和能耗。大规模设备更新正成为推动新一轮经济增长的重要力量,《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》指出,在推进重点行业设备更新改造方面,围绕推进新型工业化,以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。受益于国民经济的稳步发展,电力需求持续增长,行业投资规模长期处于较高水平,带动电力设备需求不断增加。根据公开资料,“十四五”期间,国家电网投入约2.23万亿元推进电网转型升级,南网计划投资约6,700.00亿元,加快数字电网和现代化电网建设,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。电力设备板块的设备更新及改造将以节能减排和数智化建设为切入点,配网升级改造,重点关注低效能配电变压器更新升级以及在此基础上更多中低压设备加速能效升级。在电力设备行业的投资展望中,当前行业与新能源领域的市场价值估计均处于历史低位,特别是在新能源产业的蓬勃兴起、电动汽车充电基础设施的加速布局、智能电网技术的创新应用,以及节能环保技术的持续推广等关键领域,拥有核心技术优势和市场领先地位的电力设备制造企业,其成长潜力和价值弹性有望得到进一步释放。对中奥电力来说会有较大提升业绩发展机会。 (三)与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1.期末货币资金较上年末增加2,451,345.03元,变动比例225.33%,主要原因是经营活动产生的现金流增加所致。2.期末应收票据较上年末减少6,471,960.63元,变动比例-95.14%,主要原因是到期的银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致。3.期末应收账款较上年末减少8,326,758.78元,变动比例-22.19%,主要原因是应收账款回款增加所致。4.期末应收款项融资较上年末减少27,225.00元,变动比例-100.00%,主要原因是持有的银行承兑汇票减少所致。5.期末预付款项较上年末减少1,675,698.21元,变动比例-32.33%,主要原因是新项目预付劳务服务款减少所致。6.期末存货较上年末减少6,617,032.85元,变动比例-72.69%,主要原因是项目已验收确认收入、成本所致。7.期末合同资产较上年末增加28,754,220.21元,变动比例45.04%,主要原因是项目验收增加收入确认所致。8.期末其他流动资产较上年末增加5,990.91元,变动比例206.70%,主要原因是待抵扣进项税额增加所致。9.期末无形资产较上年末减少35,779.58元,变动比例-25.81%,主要原因是无形资产摊销所致。10.期末应付账款较上年末增加6,816,094.82元,变动比例42.72%,主要原因是信用期内新项目开工所致。11.期末应付职工薪酬较上年末增加1,817,156.2元,变动比例242.28%,主要原因是报告期内验收的项目多,计提的员工绩效工资高所致。12.期末应交税费较上年末增加2,457,745.72元,变动比例35.33%,主要原因是期末应交增值税增加所致。13.期末其他流动负债较上年末减少5,959,741.70元,变动比例-100.00%,主要原因是已背书未终止确认的应收票据减少所致。 (二)经营情况分析 1、利润构成 单位:元 项目重大变动原因 1.本期营业成本较上年同期增加5,479,214.13元,变动比例13.93%,主要原因是主营业务中电力工程成本增加所致。2.本期销售费用较上年同期减少152,821.49元,变动比例-16.22%,主要原因是职工薪酬、其他费用减少所致。3.本期财务费用较上年同期增加134,851.93元,变动比例16.01%,主要原因是短期借款利息支出增加所致。4.本期其他收益较上年同期减少574,258.40元,变动比例-92.96%,主要原因是本期进项税加计抵减金额减少所致。5.本期信用减值损失较上年同期增加310,028.08元,变动比例428.34%,主要原因是本期应收票据坏账损失冲回所致。6.本期资产减值损失较上年同期增加3,646,010.60元,变动比例105.04%,主要原因是本期存货跌价损失冲回所致。7.本期资产处置收益较上年同期增加541,789.87元,变动比例,主要原因是本期处置房产和车辆所致。8.本期营业利润较上年同期减少1,169,395.11元,变动比例-30.37%,主要原因是本期营业成本增幅13.93%所致。9.本期营业外收入较上年同期减少36,939.09元,变动比例-100.00%,主要原因是上年同期收稳岗补贴所致。10.本期营业外支出较上年同期减少928,912.78元,变动比例-85.21%,主要原因是本期税收滞纳金减少所致。 2、收入构成 按产品分类分析 √适用□不适用 按区域分类分析 □适用√不适用 收入构成变动的原因 1