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目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................8第四节重大事件..........................................................18第五节股份变动和融资....................................................21第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.........................26第七节财务会计报告......................................................29第八节备查文件目录......................................................80 第一节重要提示、目录和释义 董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱少华、主管会计工作负责人蔡华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 基于商业信息保密需要,公司未披露部分客户名称。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 (二)偿债能力 (三)营运情况 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况: 公司处于制造业中的橡胶和塑料制品业,主营业务为彩印复合包材产品、注塑产品、吹膜产品和新材料产品的研发、生产、销售。公司重点围绕食品、医药、日化等领域,研发、生产及销售塑料彩印复合膜(袋)、食品级注塑容器及新型包装材料。公司收入主要来源于产品销售,通过订单式的经营模式,以销定产,根据销售部门的订单情况制定生产计划,进行统一生产调度、组织管理和质量控制,确保按时按质按量完成生产任务。 公司拥有高精度凹版印刷、环保柔版印刷、多功能干法涂布复合、高速无溶剂复合、共挤流延复合、多层共挤吹膜、全自动高速注塑等核心技术,形成了集研发设计、样品制作、批量生产、物流配送、售后反馈等一体化的综合服务,可为客户提供包装及包装材料一体化解决方案,满足客户对包装性能、食品安全和产品品质的需求。 报告期内核心竞争力变化情况: □适用√不适用 专精特新等认定情况√适用□不适用 七、经营情况回顾 (一)经营计划 2025年上半年,公司紧密围绕“利润优先于销量,质量优先于产量”的总体思路,优化产品结构,提高产品质量,提升利润率,实现长期稳定发展;坚持“制度优先于人治,数据优先于感觉”的管理理念,持续完善制度体系,加强制度执行力,利用数据分析工具和方法,提高决策的科学性和效率;按照“管理人员是关键,职能部门是瓶颈”的要求,加强队伍建设,提升团队素质和能力。 报告期内,公司优化营销策略,提高盈利能力,开发部分外资食品知名企业;强化市场服务,深挖优质老客户订单增量;加快新领域和国际市场开发,寻找业务增量突破口,国外销售收入持续增长。独立布展并参加CHINAPLAS 2025国际橡塑展、上海烘焙展、中国国际食品添加剂和配料展览会FIC等行业展会,提升公司品牌知名度。 报告期内,公司践行“质量第一、信誉至上”“技术质量为生命”的理念,建立了日通报、周汇总、月总结工作机制,实施生产车间质量看板管理。公司高阻隔铝箔复合膜、袋被认定为“湖北精品”,完成“国家级专精特新小巨人”复核申报。 报告期内,公司推进精细生产,强化现场管理,建立奖罚机制,成立“印刷技能提升及帮扶工作小组”,推动机台综合技能水平的提升。公司加快年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目的建设,主体设备干式复合机、柔版印刷机及DCTX-CSR溶剂回收系统投入试运行。 报告期内,公司实现营业收入32,125.15万元,同比增长5.54%,净利润为1,221.03万元,同比增长147.37%,主要原因:一是彩印复合包装产品销量增加,收入增加;二是受产品结构和客户结构变化影响,毛利率上升。公司将围绕年度任务目标分解,围绕“四个优先、三个服从”总体原则,提升团队协作能力、优化细化过程管理、加强产品技术研发,努力实现2025年度经营目标,为十五五奠定良好基础。 (二)行业情况 包装行业市场规模庞大,是我国经济发展中一个重要的行业,其在实现经济结构调整和提高经济效率方面发挥着重要作用。据统计,包装行业规模以上企业数量超过1万家。软包装行业作为现代包装工业的重要组成部分,近年来在全球范围内得到了广泛的应用和发展。随着消费者需求的不断变化和技术的持续进步,软包装行业的未来发展趋势将呈现出以下几个显著特点: 1.市场规模将持续扩大。随着国民经济的稳步增长和消费升级,消费者对包装的需求将持续增长,为软包装行业提供了广阔的发展空间。预计未来几年,全球及中国软包装市场将保持稳定增长态势。特别是在亚太地区,由于对环境的日益关注以及食品饮料和零售行业的增长,软包装市场将迎来更多的发展机遇。 2.数字化、智能化技术的应用将更加广泛。数字和智能化技术的飞速发展,为包装行业带来了新的机遇。数字包装在下游客户的消费者互动、精准营销、防伪溯源等场景中的广泛应用,推动了包装设备向自动化、数字化、智能化方向发展。下游企业对设备数字化投入的价值衡量,也成为关注焦点,追求更高效、更稳定的生产流程。 3.绿色环保成为行业的重要发展方向。在全球环保意识日益增强的背景下,软包装行业正逐渐转向更加环保和可持续的生产方式。可降解、可回收的环保型塑料软包装正成为市场的新宠,这些材料的应用不仅有助于减少环境污染,还能提高资源利用效率。未来,随着环保法规的日益严格和消费者环保意识的进一步提升,环保型软包装材料将占据更大的市场份额。 4.国际合作将进一步加强。随着全球化的深入发展,软包装行业将加强国际合作,积极参与国际展览、建立海外销售网络、与当地企业合作等方式,提升企业的国际知名度和市场份额。同时,积极引进国外先进的技术和管理经验,也有助于提升行业的整体竞争力。这种国际合作的趋势将推动软包装行业 的全球化发展。 近年来,公司积极围绕公司战略发展方向,紧跟行业发展趋势,为客户提供高质量产品与技术服务解决方案。积极开拓海外市场,持续投入绿色环保与功能包材技术研发,形成了一定的优势产品,在行业发挥着重要影响力。 (三)新增重要非主营业务情况 □适用√不适用 (四)财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因: (1)应收款项融资较上年期末减少88.16%,主要系本期收到尚未转让的银行承兑汇票减少所致;(2)其他应收款较上年期末减少40.34%,主要系收回客户投标保证金所致;(3)其他流动资产较上年期末减少30.24%,主要系本期转让银行理财产品所致;(4)在建工程较上年期末增加226.53%,主要系年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目投入所致;(5)其他非流动资产较上年期末减少68.40%,主要系预付工程设备款到货到票核销其他非流动资产所致;(6)短期借款较上年期末减少32.35%,主要系本期归还到期银行借款所致;(7)应付票据较上年期末减少52.09%,主要系偿还公司到期票据所致;(8)应交税费较上年期末增加480.57%,主要系本期应交增值税及企业所得税增加所致;(9)一年内到期的非流动负债较上年期末增加197.91%,主要系一年内到期的长期借款增加所致。 2、营业情况分析(1)利润构成 项目重大变动原因: (1)营业收入较上年同期增加5.54%,主要系彩印复合包装产品销量增加所致;(2)营业成本较上年同期增加1.18%,主要系销售收入增加带来的成本上涨所致;(3)财务费用较上年同期增加166.96%,主要系利息收入减少所致;(4)信用减值损失较上年同期减少587.15%,主要系应收账款较上年同期减少所致;(5)资产减值损失较上年同期增加96.95%,主要系本期计提存货跌价准备增加所致;(6)投资收益较上年同期增加100%,主要系本期购买结构性存款所致;(7)营业利润较上年同期增加764.10%,主要系收入增加、原材料价格下降等因素导致毛利上升;(8)营业外收入较上年同期减少30.58%,主要系本期收到的政府补助减少所致;(9)利润总额较上年同期增加184.69%,主要系营业利润增加所致;(10)所得税费用较上年同期增加100%,主要系利润总额增加,计提所得税费用所致;(11)净利润较上年同期增加147.37%,主要系营业利润增加所致。 (2)收入构成 收入构成变动的原因: (1)新材料收入较上年同期增加66.60%,新材料成本较上年同期增加55.61%,主要系新材料产品销量增加所致。 (2)其他业务收入较上年同期增加76.81%,其他业务成本较上年同期增加55.97%,主要系本期新增托盘业务所致。 3、现金流量状况 现金流量分析: (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,709.57%,主要系本期使用信用证方式支付供应商款项增加,购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.26%,主要系银行理财产品到期收回,投资收到的现金增加所致。(3)筹资活动产生的现金流量金额较上年同期减少2,967.38%,主要系使用信用证方式付款,本期从银行取得的借款减少,且本期偿还银行借款增加所致。 4、理财产品投资情况√适用□不适用 √适用□不适用 单位:元 八、主要控股参股公司分析 (一)主要控股子公司、参股公司经营情况 □适用√不适用 主要参股公司业务分析□适用√不适用 (二)报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用 合并财务报表的合并范围是否发生变化□是√否 九、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 十、对关键审计事项的说明□适用√不适用 十一、企业社会责任 (一)脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 □适用√不适用 (二)其他社会责任履行情况 √适用□不适用 2025年上半年,公司严格按照环境保护法律法规要求进行生产经营管理,确保各种污染物排放指标达标,持续完善更新安全环保制度,落实责任,签订了全员“安全环保生产目标责任书”。公司积极响应国家号召,加大环保和清洁生产投入,生产过程中产生的有机溶剂经环保设施处置后达标排放并循环利用。公司深入开展安全隐患排查,荣获宜昌市安委会颁发的“安全隐患随手拍”先进单位荣誉,报告期内未出现轻伤及以上安全事故。公司开展了员工家属安全寄语、