宁夏英力特化工股份有限公司成立于1996年,主营电石、聚氯乙烯、烧碱等化工产品的生产和销售,以及电力、热力生产。公司拥有完整的产业链,以煤炭资源为依托,以电力为基础,形成PVC、糊树脂和烧碱生产为核心,废物综合利用的循环经济模式。截至2022年3月末,公司总资产30.81亿元,净资产26.16亿元,负债总额4.66亿元,资产负债率15.09%,无带息负债。
在2025年5月28日的业绩说明会中,公司就投资者提出的问题进行了详细回复。核心观点包括:
- 董事会换届:第九届董事会将于2025年4月17日到期,公司已发布延期换届公告,将尽快完成换届选举。
- 关键设备国产化:公司积极推进关键设备国产化替代,通过供应商认证和产品测试确保产品质量稳定性。
- 技术团队:公司拥有丰富的化工产业人才队伍,员工流失率较低,能够适应智能制造升级需求。
- 品牌溢价:公司高度重视高附加值产品规划,已成立工作专班深入研究推进。
- 极端天气应对:公司制定了全面的应急预案,包括应对极端天气,保障生产稳定。
- 供应链韧性:公司通过优化采购模式等方式应对原材料价格波动风险。
- 客户结构优化:公司通过产业链延伸和区域协同战略,提升整体经营效益,优化客户结构。
- 安全生产投入:公司持续加大安全投入,完成智能监控系统升级和全流程隐患排查整治。
- 新能源利用:公司积极推进新能源项目建设,利用厂区屋顶建设分布式光伏项目,降低综合能源消耗。
- 循环经济布局:公司高度重视绿色发展,持续完善一体化产业链投入。
- 市场竞争力:公司通过完善产业链和规划高附加值产品,提升整体经营效益。
- 扭亏计划:受市场价格低迷和产业效能影响,公司出现亏损,已制定扭亏方案,国能集团支持公司改善内生发展动力。
- 产能调节机制:公司能够根据经营实际调整生产负荷,常年保持高开工率,2024年聚氯乙烯产能利用率95.91%,糊树脂产能利用率107.50%,烧碱产能利用率91.10%。
- 国能集团支持:国家能源集团高度重视公司发展,支持公司通过项目建设、产业协同等方式改善内生发展动力。
- 氢能业务:公司生产的氢气自用于生产聚氯乙烯产品,不涉及氢能业务。
- 绿色技术升级:公司严格按照国家法律法规开展经营,积极通过设备转型升级和环保投入提升绿色发展水平。
- 新材料研发:公司主要产品为PVC、烧碱等,高度重视研发工作,积极推进企业高质量发展。
- 碳交易市场:公司已参与碳交易市场,高质量的碳配额交易提升企业竞争力,低碳生产技术研发符合碳中和趋势。
- 跨区域扩张:公司严格按照环保法律法规开展生产经营工作。
- 国际竞争力:公司根据收益情况平衡内外销业务,2024年度未发生外销业务。
- PVC行情:PVC行业产能增速放缓,企业平均规模提升,公司制定了扭亏方案,产品完全市场化销售,投资需注意风险。
- 中科重整:宁科预重整截止日期与互动日相同,投资协议方案有初步形成。
- 智能化设备:公司高度重视智能化设备应用,提升经营管理质量和安全生产管理水平。
- 科研合作:公司与宁夏大学等科研机构合作,完善产业链。
研究结论:公司通过产业链延伸、高附加值产品规划和区域协同战略,提升整体经营效益和抗风险能力。公司在安全生产、绿色发展和技术创新方面持续投入,未来有望实现扭亏为盈,保持稳定发展。