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美亚光电机构调研纪要

2025-03-28发现报告机构上传
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美亚光电机构调研纪要

调研日期: 2025-03-28 合肥美亚光电技术股份有限公司成立于1993年,2000年正式注册成立,2012年A股上市。公司是一家专注于光电智能识别装备研发制造的国家重点高新技术企业,主要产品有色选机、X光异物检测机、口腔CBCT、脊柱外科手术导航等,销售覆盖全球100多个国家和地区。公司已建成国家认定企业技术中心、国家农产品智能分选装备工程技术研究中心、国家博士后科研工作站等3大国家级创新平台,承担国家重大科学仪器设备开发专项、国家863计划、国家重点研发计划等科技项目27项,荣获国家科技进步二等奖2项、安徽省科学技术一等奖4项,多次荣获国家重点新产品、国家自主创新产品认证。公司还通过知识产权管理体系认证,累计申请专利800多个,授权专利600多个。美亚光电始终坚持“追求品质、服务客户”的核心价值观,致力于围绕性能、可靠性等关键指标,把产品做到极致。通过大力推进产品工程化,公司已建设两座智能工厂,引入多条自动化、无人化生产线,以及整机柔性化装配车间,不断实现美亚产品无论一台还是一万台,品质始终如一。美亚光电的高质量发展得到了社会各界的充分肯定,先后获评国家创新型企业、国家技术创新示范企业、国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权示范企业、全国工业品牌培育示范企业、全国主板上市公司100强、中国机械500强、中国新经济企业500强、中国创新品牌500强等荣誉称号。未来,美亚光电将继续秉承“诚信、求实、创新”的企业精神,努力打造以智能识别技术为核心的国际一流高科技企业。 公司首先简要介绍了2024年度整体经营状况: 2024年公司在董事会和经营管理层的领导下,克服众多不利因素,坚决以企业中长期发展战略为指引,深度聚焦主业,不断提升产市场竞争力,推动企业稳定发展。全年实现营收23.11亿元,同比小幅下滑4.73%,实现净利润6.49亿元,同比下滑12.84%。虽然业绩有所回落,但公司经营质量却有明显提升,如经营性现金流量净额同比大幅增长30%,存货、应收账款等较期初明显下降等。 2024年,公司各业务板块发展有较大分化。色选机业务依然保持稳健发展,全年收入增长近10%;出口业务虽然在第三季度经历了一定的波动,但在第四季度快速恢复正常,全年取得13%的收入增长;医疗相关业务由于受到国内消费复苏迟缓、行业竞争加剧等因素的影响,全年出现超过30%的下滑,不过公司坚定看好国内口腔行业未来发展,仍在持续加大行业投入。 相关问答: 1、公司色选机业务近几年来持续保持增长的原因? 答:国内农产品色选市场虽然相对成熟,但总体需求仍在稳步增长,海外色选机出口也拥有强大的发展潜力,同时公司色选机产品近年来工程化设计能力逐步提升,并经过行业领先的智能化生产,产品的市场竞争力得到了不断提高;结合公司的品牌优势和销售服务优势,公司的色选机业务持续保持稳定的增长。 2、2024年公司口腔业务下滑幅度较大,公司如何看待未来国内口腔行业发展? 答:受到经济复苏、行业竞争等多重因素影响,公司2024年度口腔相关业务收入出现较大幅度下滑,但这并不意味着国内口腔行业就此停滞不前。基于国内经济发展趋势、人口结构变化、消费复苏等现状,公司仍然看好国内口腔行业的未来发展,并在不断加大对行业的资源投入。当前国内口腔行业处于相对低谷期,未来随着经济持续发展将稳步复苏,公司也将紧抓行业发展机遇,努力将口腔相关业务做强做大。 3、口腔CBCT市场竞争激烈,公司是如何做到保持毛利率稳定的? 答:一方面,公司一直以来都以推动行业高质量发展为己任,在竞争过程中不随意通过恶性降价获取市场份额;另一方面,公司在发展过程中,深度聚焦主营产品,持续高额投入研发和智能化生产,产品的高性能、高稳定可靠性多年来得到市场的高度认可;此外,公司的产品关键器件自制及批量化采购也具备较好的成本效应。 4、公司海外出口毛利率水平近几年来持续上升的原因? 答:(1)得益于产品工程化设计、智能化生产及数字化、智能化水平的提高,公司出口产品市场竞争力近几年来持续提升;(2)公司持续海外布局,设立海外孙公司等分支机构,进一步提升了海外营销的能力;(3)公司产品海外销售多数以美元计价,美元汇率变化将影响到毛利率的表现。 5、公司第四季度业绩表现较好的原因? 答:2024年第四季度公司净利润同比上年第四季度及环比第三季度均有一定的增长,主要原因有:(1)2024年第四季度存在一定 的汇兑收益(具体请见公司财务报告);(2)公司加强了应收账款的管理,部分坏账转回增厚了公司利润;(3)公司加强管理,相关费用下降,经营质量提升。 6、公司医疗产品出口情况? 答:公司近几年来不断拓展海外市场,口腔CBCT及相关产品已取得50多个国家和地区的市场准入许可,2024年公司口腔相关产品出口继续保持快速增长,但当前体量相对较小。公司将继续加大对医疗产品出口的投入力度,努力扩大海外销售规模,为公司未来发展提供支撑。 7、公司工业检测设备收入有所下滑的原因? 答:(1)受经济环境影响,工业检测设备市场需求增长有所放缓;(2)公司深度聚焦主营业务,对工业检测相关产品进行了部分品类调整。 8、国内口腔CBCT产品价格是否仍在下行? 答:经过近几年的市场发展和竞争,目前国内口腔CBCT行业价格体系已处于行业历史低位,在产品成本相对明确的情况下,价格体系再度大幅下滑的可能性不大,同时公司有能力也有底气应对未来可能出现的市场变化。公司始终将产品的性能、品质和客户服务放在首位,努力以高性价比的优质产品抢占市场。 9、如何理解公司发布的2025年财务预算目标? 答:公司发布的《2025年度财务预算报告》是公司2025年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2025年度的盈利预测和经营承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。公司将开源节流,继续加强研发、市场营销等方面的投入,努力扩大营收规模,同时严格落实预决算管理,严控成本,推动企业持续高质量发展。 10、公司未来分红展望? 答:公司一直重视投资者回报。自上市以来,公司累计现金分红超过40亿元。2024年度公司利润分配预案为每10股派现金红利7元(含税)。公司有较好的盈利能力和发展空间,在没有确定大额资本开支的情况下,公司将继续延续近些年来的利润分配政策和现金分红比例,回报投资者。