2024上半年,公司经营情况及业绩增长主要得益于煤价同比下跌因素。具体表现为:实现营业收入136.8亿元,归母净利润21.9亿元,同比增长18.7%;控股发电量完成264.1亿千瓦时,同比增加2.1%。在燃料成本方面,公司通过强化长协资源、优化采购结构等措施,使控股电厂平均耗用标煤价降至984元/吨,同比下降163元/吨。未来煤炭价格仍受供需、宏观经济等多重因素影响,存在不确定性。售电方面,公司积极应对市场化挑战,售电价格保持平稳。油气勘探方面,公司持续关注东海平湖、南海恩平、新疆柯坪等地区项目,其中南海恩平地区稳步推进开发,新疆柯坪地区完成第一阶段勘探总结并推进第二阶段研究。新能源业务方面,公司积极响应碳中和政策,上半年新能源控股装机达527.8万千瓦,占比30.9%,并加快基地化、规模化开发,近期启动申能新疆塔城200万千瓦光伏项目,海南CZ2项目如期推进。