公司简介与业务
青岛海泰科模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售,主要应用于汽车行业。公司以注塑模具业务为核心,其中汽车注塑模具销售收入占总收入的83.09%。公司是佛瑞亚、萨玛、埃驰等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商,主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪等国际知名品牌,以及理想、小鹏、蔚来等新能源车品牌的生产。
经营情况
2024年上半年,公司实现营业收入30,904.72万元,较上年同期增长12.72%;其中,新能源汽车收入为7,694.22万元,同比增长51.47%。受募投项目尚未产生足额收益、有息负债规模增加、存货跌价、人民币升值等因素影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润752.45万元,较上年同期下降76.09%。
核心竞争力
公司核心竞争力主要包括技术研发优势、制造工艺优势、客户资源与品牌优势、产品质量和交付优势、管理优势以及人才优势。
主要业务进展
- 订单方面:公司新签订单额不断增加,2024年上半年新接订单3.78亿元,截至报告期末,公司在手订单8.34亿元,较上年末增长9.05%。
- 研发方面:公司研发投入1,352.56万元,占2024年上半年营业收入的比例为4.38%。公司新取得专利15项,其中发明专利13项,实用新型专利2项。
- 国际布局方面:公司在法国斯特拉斯堡成立全资子公司,并加大对泰国子公司的投资。
- 精细化管理方面:公司通过优化电机设计、提高EDM车间自动化加工水平、升级标准件库、重新制定新模图纸标准等措施,实现降本增效。
- 规范运作方面:公司持续强化“三会一层”治理沟通机制,充分发挥独立董事、监事的监督作用,有效采纳外部机构的专业意见。
主要风险
公司面临的主要风险包括宏观经济及行业波动风险、原材料价格波动的风险、应收账款发生坏账的风险、汇率风险、核心人员流失和核心技术失密的风险、募投项目效益未达预期的风险等。
重要事项
- 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
- 公司2023年限制性股票激励计划将于2024年9月1日进入第一个归属期,但报告期内无实施情况。
- 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项。
- 公司报告期未发生其他重大关联交易。
- 公司子公司鸣洋海泰科(泰国)公司已注销。