公司简介与业务
公司主要从事非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售,属于C34通用设备制造业。公司业务模式稳定,通过客户需求预测或订单导向组织生产,并以上线结算和入库结算为主的原材料采购结算模式。公司拥有完善的研发、生产和服务体系,产品系列化、生产专业化,市场认可度高。
经营模式
公司盈利模式主要依靠非道路用柴油发动机及相关零部件的销售收入。采购模式为与主要供应商签订框架合同,依据生产计划制定采购计划,采用上线结算为主、入库结算为辅的结算模式。销售模式为与主要客户签订年度框架协议,保持产成品库存以应对客户需求。生产模式执行“计划管理、以销定产、适度库存”的策略,并自建铸造车间提升产品稳定性。研发模式拥有完善组织结构和研发流程,持续进行技术创新。售后服务模式建立了多层次的服务网络,并搭建了“新柴‘慧眼’呼叫管理平台”提升服务效率。
业绩驱动因素
公司业绩受下游行业景气度影响较大,受益于国家政策引导和消费升级,下游行业迎来发展契机。报告期内,公司持续加强业务开拓,深耕主业,强化服务水平,加快产品研发和技术升级,优化产品结构,完善市场布局,积极践行优化管理体系,持续推进降本增效工作。报告期内实现营业总收入125,893.33万元,同比下降5.76%;营业利润3,725.28万元,同比上涨3,744.81万元;利润总额3,720.28万元,同比上涨3,742.86万元;归属于上市公司股东的净利润为3,671.98万元,同比上涨3,160.47万元。
核心竞争力
公司拥有客户资源优势、行业聚焦及市场先发优势、技术及研发优势、制造工艺优势、服务优势以及细分市场规模及成本优势。公司通过多年积累,形成了完善的研发、生产和服务体系,产品市场认可度高,成本控制能力强。
主要风险及应对措施
公司面临的主要风险包括新能源发展对发动机产业替代的风险、主营产品毛利率下降的风险、农机补贴政策变化的风险、行业竞争加剧的风险、行业标准变化的风险以及宏观经济周期波动的风险。公司应对措施包括:逐步开发新能源产品、提升产品竞争力、加强对高端化产品对应的下游市场进行持续开拓、成立芜湖新柴佩特来动力科技有限公司、提高内燃动力形式需求较强的大吨位叉车配套产品的竞争力、提高农机机械用产品和工程机械用产品的市场占有率、以主营业务为核心、持续加大研发投入及技术提升、促进公司长期稳定发展、持续优化经营管理水平,提升公司整体管理成效。
财务状况
公司报告期内享受“先进制造业企业增值税加计抵减”政策,增加收益1,412.63万元。公司财务报表按照企业会计准则编制,以持续经营为基础。公司拥有完善的会计政策和会计估计体系,涵盖金融工具、收入确认、租赁、政府补助等方面。
环境和社会责任
公司高度重视环境保护工作,严格遵守国家有关环保法律法规,积极采用高效、环保新工艺,全面推进清洁生产,各项排放指标符合环保要求。公司也重视履行社会责任,保护股东权益、员工权益、供应商、客户和消费者权益,并积极进行环境保护工作。
重要事项
公司报告期内无实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项,无控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况,无违规对外担保情况。公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
股份变动及股东情况
公司董事、监事和高级管理人员在任期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%,其余75%的股份按照高管锁定股进行锁定。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到80%。公司报告期无优先股和债券。
财务报告
公司半年度财务报告未经审计。公司财务报表包括合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表、母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表。
研究结论
公司作为国内非道路柴油机领域重要的生产销售厂商之一,拥有完善的研发、生产和服务体系,产品市场认可度高,成本控制能力强。公司积极应对新能源发展、行业竞争、政策变化等风险,持续提升产品竞争力,未来发展前景良好。