公司2024年半年度营业收入增长10.78%,主要系消费电子行业回暖及新能源领域出货量增加。但净利润下降13.65%,主要由于战略布局实施,新项目前期费用较高,导致管理及研发费用大幅增加。公司持续加大研发投入,专利数量显著提升,并积极布局激光气体传感器及光模块、锂电池新型复合材料等新业务板块。公司核心竞争力体现在优质稳定的客户资源、核心供应商地位、优秀的研发设计能力和生产加工能力、稳定的产品质量、专业化的客户服务等方面。公司面临的主要风险包括市场竞争加剧、贸易摩擦和全球产业转移、客户相对集中、外协供应商管理、原材料价格上涨、用工短缺、应收账款账面余额较高、毛利率不能维持在稳定水平、汇率波动、税收政策、实际控制人不当控制、管理风险和项目实施风险、技术创新风险等。公司积极应对风险,持续进行研发创新,优化产能布局,开拓产品应用领域,延伸新兴行业,并积极推进募投项目建设。