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中裕科技:2024年半年度报告

2024-08-22财报-
中裕科技:2024年半年度报告

1 公司半年度大事记 2024年2月,公司被江苏省姜堰经济开发区授予“2023年度科技创新先进单位”、“2023年度财政贡献奖”。 2024年2月,子公司安徽优耐德管道技术有限公司,被中共来安县委、县人民政府授予“2023年度工业二十快企业”。 2024年2月,公司取得海关AEO“高级认证企业证书”。 2024年3月,公司被姜堰区委、区人民政府授予“2023年度十佳科技创新企业”。 2024年2月,公司被江苏省姜堰经济开发区授予“2023年度安全生产和环境保护先进单位”。 2024年3月,公司被姜堰区委、区人民政府授予“2023年度十佳外贸企业”。 2024年3月,公司被姜堰区委、区人民政府授予5A级“人才强企”先进单 2024年6月,公司获评为“江苏省民营科技企业”。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................5第二节公司概况....................................................................................................................7第三节会计数据和经营情况.................................................................................................9第四节重大事件..................................................................................................................21第五节股份变动和融资.......................................................................................................23第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................27第七节财务会计报告...........................................................................................................29第八节备查文件目录.........................................................................................................122 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管人员)陈军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项:豁免披露部分客户及供应商名称。豁免披露事项理由:根据公司生产经营的实际需要和客户、供应商的要求,签署了相关保密协议,豁免披露。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 (二)偿债能力 (三)营运情况 (四)成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用五、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况: 报告期内,公司商业模式未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况:□适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内,公司实现销售收入289,875,502.73元,上年同期为301,993,055.69元,下降了4.01%。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润37,086,906.44元,上年同期为51,341,059.15元,下降了27.76%;扣非后净利润35,819,895.77元,上年同期为51,746,348.12元,下降了30.78%。报告期末,公司资产总计1,117,823,257.32元,上年期末为1,055,345,757.84元,增长了5.92%;归属于上市公司股东的净资产为753,167,326.50元,上年期末为744,663,241.92元,增长了1.14%。 (二)行业情况 公司专注于流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)规定,公司所处行业属于橡胶和塑料制品业(C29)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于橡胶和塑料制品业(C29)大类下的橡胶板、管、带制造(C2912)。 1、行业发展概况 橡胶板、管、带制造,指用未硫化的、硫化的或硬质橡胶生产橡胶板状、管状、带状制品的活动,以及以橡胶为主要成分,用橡胶灌注、涂层、覆盖或层叠的纺织物、纱绳、钢丝(钢缆)等制作的传动带或输送带的生产活动。橡胶板、管、带根据原材料和加工工艺的不同,能够调节产品的硬度、耐磨度、耐腐蚀、耐高温、耐低温、耐老化等性能指标,因而在工业上具有十分广泛的应用。 从软管材料来看分为天然橡胶管、聚氨酯管、丁腈橡胶管等。软管广泛应用于矿业开采、农业、基建、化工、食品饮料、消防医药和汽车等行业,运送物质包括:水、油、高温水和蒸汽、气体、食品、饮料、化学品等。 2、行业发展前景 (1)材料配方的重要性日益凸显 近年来我国软管行业得到了快速发展,产品的数量、品种、应用领域不断扩大,但在材料配方等方面与行业领先的跨国企业存在一定的差距。从整体上看,我国软管生产企业大多数属于中小型企业,技术开发能力薄弱、生产分散、自动化水平低、品牌认知度低,产品主要集中在技术含量低、竞争激烈的中低端产品市场。与发达国家相比,国内软管行业的应用依然还有很多空白领域。随着市场对软管性能要求的提升,产品逐渐向高端化、高附加值方向发展。复合材料软管的材料配方决定了产品的性能,故而新型高分子材料的研发显得日益重要,行业内企业需要满足和创造市场的需求,才能抢占市场,保持竞争优势。 (2)产品结构持续优化,低端过剩产能逐渐被市场淘汰 橡胶软管生产企业多为中小型企业,产品应用领域分散,自主创新能力薄弱,整体品牌认知度不高,低端产品同质化竞争严重,高性能产品供应不足。随着下游客户对于软管产品的尺寸、质量、性能等要求越来越高,劳动力成本和运输成本不断攀升,行业市场竞争加剧,低端过剩产能将逐步被市场淘汰,具备产品优势、自动化优势、技术优势和解决方案能力优势的企业将在竞争中获胜,带动产品结构持续优化,产品向高性能、高附加值发展。 (3)产品应用领域不断拓展 软管产品具备易收卷、贮藏运输体积小等优势,随着软管行业成型工艺的成熟和新型材料的使用,产品的性能呈现多样化趋势,下游应用领域不断拓宽。技术的进步和市场需求的增长,促使行业内企业不断加大研发投入,软管产品在性能上持续提升,呈现规格口径广、承压大、工作温度宽、寿命长等特点,可用于传输油、水、耐磨物料、化学品、食品等多种介质,可广泛应用于机械、化工、石油、 冶金、食品等领域。公司产品目前主要应用于能源开采、应急救援、农业灌溉和市政工程等领域,随着产品在性能上的提升与突破,未来应用领域将不断扩大。 3、公司在行业中的竞争地位 公司专注于流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售,为流体输送提供耐高压、抗磨损、长距离的专业化解决方案和定制化服务。公司的主要产品包括耐高压大流量输送软管、普通轻型输送软管两大系列,产品以境外销售为主,客户分布于欧美、中东、南美等多个国家和地区,同时为国内应急救援、市政消防部门以及相关知名企业提供相应配套产品。 公司产品广泛应用于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域,能够满足不同场景下客户的作业环境要求,在页岩油气开采和应急救援领域具有一定的市场竞争力。 (三)财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因: 1、货币资金:期末较年初下降了36.51%,主要原因为:1)支付2023年现金分红3,068.94万元;2)子公司增加固定资产投入。2、应收账款:期末较年初增长了49.96%,主要原因为:部分客户信用账期增加。3、应收款项融资:期末较年初下降了100.00%,主要原因为:期末无在手信用风险等级较高的银行承兑汇票。4、预付款项:期末较年初增长了52.54%,主要原因为:期末预付材料款增加。5、存货:期末较年初增长了39.21%,主要原因为:海外子公司仓库备货。6、其他流动资产:期末较年初增长了51.66%,主要原因为:期末待抵扣进项额增加。7、其他权益工具投资:期末较年初下降了45.07%,主要原因为:期末持有的股票公允价值减少。8、在建工程:期末较年初增长了61.45%,主要原因为:子公司增加在建工程投入。9、递延所得税资产:期末较年初增长了39.43%,主要原因为:期末子公司的待弥补亏损增加。10、应付职工薪酬:期末较年初下降了51.98%,主要原因为:期初应付职工薪酬余额中包含了2023年度年终奖。11、其他应付款:期末较年初增长了94.23%,主要原因为:控股子公司中裕沙特的少数股东借款增加。12、其他综合收益:期末较年初下降了160.48%,主要原因为:期末持有的其他权益工具投资公允价值减少。13、少数股东权益:期末较年初下降了32.49%,主要原因为:期末控股子公司的综合收益减少。 2、营业情况分析 (1)利润构成 项目重大变动原因: 1、税金及附加:本期较上期增长了34.13%,主要原因为:1)本期残疾人保障金46.51万元;2)房产税和土地使用税比去年同期增加71.59万元。 2、管理费用:本期较上期增长了41.91%,主要原因为:1)本期公司管理人员增加,相应费用增加;2)本期2023年股权激励计划新增股份支付费用138.54万元。3、研发费用:本期较上期增长了49.95%,主要原因为:本期公司加大研发投入。4、财务费用:本期较上期下降了646.32%,主要原因为:本期购买结构性存款产品收益增加。5、其他收益:本期较上期增长了175.42%,主要原因为:本期收到的政府补助增加。6、投资收益:本期较上期下降了1098.89%,主要原因为:本期外汇远期合约亏损。7、信用减值损失:本期较上期下降了121.37%,主要原因为:应收账款期末余额增加,坏账准备增加。8、资产减值损失:本期较上期增长了100.00%,主要原因为:本期公司存货跌价准备计提减少。9、资产