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协和电子:2024年半年度报告

2024-08-13财报-
协和电子:2024年半年度报告

公司代码:605258 江苏协和电子股份有限公司2024年半年度报告 2024年8月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张南国、主管会计工作负责人张薇及会计机构负责人(会计主管人员)史光良声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案否 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险,详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容,敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................17第五节环境与社会责任...................................................................................................................18第六节重要事项...............................................................................................................................22第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................39第八节优先股相关情况...................................................................................................................42第九节债券相关情况.......................................................................................................................43第十节财务报告...............................................................................................................................44 第一节释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期分别增长58.94%、97.94%,主要系销售增长21.81%所致。 2、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益增长主要系本报告期内净利润较同期增长58.94%,扣除非经常性损益后的净利润较同期增长97.94%。 3、经营活动产生的现金流量净额较同期增长209.67%,主要系销售回款增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用√不适用 十、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所处行业为印制电路板制造业。印制电路板作为电子产品的重要组成部分,有“电子产品之母”之称,广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、计算机、工业控制、医疗器械等领域,是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件。公司主要从事刚性印制电路板、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务(SMT),产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。 (1)汽车PCB市场 据中国汽车工业协会统计,2024年上半年,我国汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%,上半年新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%。PCB在汽车中应用广泛。PCB作为电子元器件的支撑,在传统汽车中主要应用于动力控制系统、车身传感器、娱乐系统、导航系统等。相比传统燃油车,新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对PCB的需求,电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车,新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。随着新能源汽车消费开始由“政策推动”向“市场驱动”转变,行业发展进入快车道。 (2)高频通讯PCB市场 高频通信目前主要集中在移动通信、汽车、卫星导航、军工雷达等对信号传输速度和质量要求较高的领域。其中,移动通信行业是高频通信最重要、市场规模最大的应用领域。移动通信业务的高速发展,带动了移动运营商设备投资的增长,全球基站建设数量稳步提升。基站作为移动信号接受、处理、发送的核心设备,必须选用稳定性高、损耗低的高频通讯材料,全球范围内的大规模移动通信设施建设是高频通信行业在近年以及未来持续增长的主要动因。5G时代,高频PCB的需求预期大幅增长。据相关数据显示,截至2024年6月底,我国累计建成5G基站391.7万个,比上年末净增54万个,占移动基站总数的33%。未来,随着5G渗透率持续提升以及重点场所移动网络深度覆盖的推进,高频PCB需求也将持续提升。 (3)新能源汽车电池、储能电池用FPC/CCS市场 柔性电路板(FPC,Flexible Printed Circuit)是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板,作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接,具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点。CCS产品由FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成,铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联,FPC通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气连接与信号检测结构部件。FPC与CCS在新能源汽车电池和储能电池中应用广泛,随着新能源行业的不断发展,新能源汽车电池/储能电池用FPC/CCS的需求将进一步增长。 (4)报告期内,公司主营业务和经营模式没有发生变化 公司目前的经营模式主要是在获取客户订单后,购买相关的原材料,实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装(SMT),公司的销售主要采取直销模式,直接销售给公司客户。报告期内,公司的主营业务和经营模式没有发生变化。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、客户优势 公司专注于汽车电子、高频通讯领域,进入壁垒都相对较高,需通过客户各种较为严格的专项认证和体系认证,进入其供应链体系,达成长期战略合作伙伴关系后,一般便不轻易更换供应商。公司已与东风科技、星宇股份、伟时电子等国内外知名汽车、通讯企业建立了稳定的合作关系,同时与蜂巢能源等新能源领域的客户建立了合作。公司依托线路板和SMT贴片的生产能力,为客户提供“一站式”的加工服务。公司连续多年获得客户授予的“优秀供应商”、“特别贡献奖”等荣誉。报告期内,公司通过快速响应客户需求,根据其个性化订单优化研发、生产、交付等环节,充分提升精细化管理水平,不断优化提升服务客户的能力。 2、技术优势 公司一直以提高生产技术水平和研发创新能力作为企业发展的核心,先后获评江苏省高新技术企业、江苏省企业技术中心、常州市企业技术中心、常州市柔性印制电路板通讯工程技术研究中心、常州市明星企业和江苏省专精特新中小企业等多项荣誉或认定。近年来,随着汽车电子等高端领域的产品的电子设计越来越精密,线宽线距越来越小,对PCB的高集成度带来更高要求。通过近年募投项目的实施,公司积极引进国内外先进数控钻孔机、LDI激光直接成像设备等,进一步提高了自动化水平和生产效率;电子事业部引进了松下的贴片机,进一步提高单位面积生产能力及实现更高精度的贴装,满足了客户一站式的综合服务。同时公司拥有一批经验丰富、技术过硬的骨干人员,已建立健全了一套较为完善的研发体系,先进的设备搭配先进的生产技术理念和能力为公司保持领先优势提供可靠保证,强化了核心竞争力。 3、质量优势 公司产品主要应用于汽车电子、高频通讯等领域。公司坚持以质量为本,通过不断改进生产流程,加强在采购、生产、销售等各个环节的质量控制,积累了丰富的产品质量控制经验,保证了产品质量的优质、稳定。经过多年的积累和发展,一方面,公司建立了完善可靠的质量控制体系,严格把关,确保公司产品的稳定性,已先后通过了ISO9001、IATF16949、UL等质量相关体系认证。另一方面,公司根据汽车电子、高频通讯行业所用PCB产品质量控制点的不同,制定了差异化的品质控制规范和流程。公司除使用全自动外观检查机检验外,还选拔经验丰富的检验人员依据订单需求进行再次复检,确保产品良率能够满足下游客户的差异化需求。 4、管理优势 公司PCB产品以中小批量为市场定位,具有平均订单面积小、订单数量多、品种多等特点。如何通过合理、有效的管理和组织调度,生产出各类量小而品种繁杂的产品,做好诸多产品的质量控制,并能满足客户快速交货的需求是公司竞争实力的重要体现。公司制订了严格高效的生产经营制度,不断加强生产经营的规范化和标准化。经过日常经营的积累以及不断学习行业先进生产技术,公司在原料采购、工艺参数优化、人力配备、生产安排和交货等方面逐渐形成了一套完整的控制管理体系。公司根据生产经营需要采取了ERP管理系统,结合BOM选料和工艺作业流程卡,有效提升了公司经营数据的准确性、完整性和实时性,