调研日期: 2026-06-01 江苏隆达超合金股份有限公司成立于2004年,是一家专业从事合金材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司合金管材业务产品主要有铜镍合金管、高铁地线合金管等,主要用于船舶、石油化工、电力、轨道交通和制冷等领域。公司高温合金业务包括铸造高温合金和变形高温合金,下游领域应用广泛,包括航空航天、能源电力、油气石化、船舶、汽车等行业。公司建有江苏省院士工作站、江苏省博士后创新实践基地和江苏省工程技术研究中心等,先后承担了国家科技支撑计划、工业强基工程、江苏省重大成果转化、江苏省战略性新兴产业发展专项等项目。借助承担和参与国家重大专项的机遇不断自主创新,形成了国内先进的技术体系。公司严格按照国家有关规定对各类合金管材、高温合金及耐蚀合金产品质量实施控制,已取得了特种设备型式试验证书(压力管道元件),通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、德国TUV认证、中国船级社CCS工厂认可等。 一、 签署调研承诺书 二、 公司主营业务简介 公司是一家专注于高温合金、合金材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司高温合金业务包括铸造高温合金和变形高温合金,下游领域应用广泛,包括航空航天、燃气轮机、能源电力、油气石化、船舶、汽车等行业。公司合金管材业务产品主要有铜镍合金管、高铁地线合金管,主要用于船舶、石油化工、电力、轨道交通等领域。 三、 公司 2025 年年度及 2026 年第一季度业绩情况介绍2025 年度,公司实现营业收入 1,850,500,760.38 元,同比上 年 同 期 增 加 32.99% , 其 中 高 温 合 金 产 品 营 业 收 入132,254.05 万元,较上年同期增长 47.46%;实现归属于上市公司股东的净利润 74,030,376.44 元,同比增加 11.97%;实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润64,128,211.51 元,同比增加 44.49%。 截至 2026 年 3 月 31 日,公司实现营业收入 56,668.71 万元,比上年同期增长 64.75%,其中高温合金产品营业收入41,631.12 万元,比上年同期增长 84.21%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,757.35 万元,比上年同期增长 66.70%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,376.25 万元,比上年同期增长 53.00%。 四、 问答环节 1、公司燃气轮机板块的产品主要客户是哪些? 答:燃机领域的主要客户有万泽股份、江苏永瀚、应流股份、东方电气、贝克休斯、GE Vernova、西门子能源、安萨尔多公司等。 2、目前与公司签订长期协议的客户有哪些? 答:公司目前已与多家高温合金海外客户赛峰、罗罗、柯林斯宇航、霍尼韦尔、ITP、贝克休斯、Doncasters、斯伦贝谢、卡麦隆等签订了相关长期供货协议。 2、海外生产基地的产能规划? 答:公司马来西亚生产基地建设项目总设计年产能有50,000 吨,其中:铸造高温合金母合金年产能为 1,800 吨,耐蚀合金(非真空)及特种合金年产能为 48,200 吨。目前正按照 2026 年底前投产的计划目标,加速推进建设。 3、公司如何保持高温合金业务的快速增长? 答:公司紧抓全球航空发动机及燃气轮机市场增长的机遇,在国际市场方面,深化与赛峰、罗罗、霍尼韦尔、柯林斯宇航、贝克休斯、GEVernova、西门子能源等国际知名航发和燃机企业的战略合作,持续推进多牌号认证工作和长协订单的落地。同时加速推进马来西亚生产基地建设,为国际市场拓展提供支撑;在国内市场方面,收益于商发及燃机国产化,全面覆盖国内航发及燃机核心客户,核心客户包括航发集团 、中航重机、派克新材、东方电气、万泽股份、应流股份,为国内业务增长奠定坚实基础。 4、原材料涨价,对公司是否有影响? 答:公司目前通过对主要原材料镍、铜开展套期保值业务,有效规避生产经营活动中因原材料价格波动带来的风险。同时,公司还通过批量采购、合理安排采购时点等多种措施应对其他原材料价格上涨的风险,以降低原材料波动对公司生产经营产生的影响。 5、公司对今年上半年经营情况的展望? 答:上半年公司整体经营情况良好,国际国内业务有序推进,公司坚持市占率优先的策略,加速拓展海外市场份额,经营业绩具体情况请关注 公司半年度报告。