中国钱币博物馆2025年预算总规模为1503.89万元,其中一般公共预算拨款698.34万元,占比46.44%;其他收入805.55万元,占比53.56%。支出预算主要分为教育支出(4.1万元,占比0.27%)、金融支出(1353.47万元,占比90%)和住房保障支出(146.32万元,占比9.73%)。2025年预算比2024年执行数增加136.34万元,增长9.97%,主要优化支出结构,保障陈列展览、库房改造等业务需求。具体来看:
- 教育支出保持不变,为4.1万元。
- 金融支出中,事业运行支出减少134.42万元(下降17.68%),主要落实过紧日子要求;金融服务支出增加147万元(增长100.34%),配合有关部门专项任务;金融行业电子化建设支出增加6万元(增长300%),根据履职要求调整;金融部门其他监管支出增加116万元(增长37.42%),保障陈列展览相关支出。
- 住房保障支出增加1.76万元(增长1.22%),主要按政策计提住房改革支出。
基本支出预算776.39万元,其中人员经费698.34万元,公用经费78.05万元;“三公”经费预算6.88万元,与2024年持平。政府采购预算472万元,涉及货物、服务和工程;2025年对项目支出全面实施绩效管理,涉及预算727.5万元,并制定了电子设备购置、固定资产购建、安全防卫费和大型修缮费等项目的绩效目标。