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威帝股份:哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年半年度报告

2025-08-19财报-
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威帝股份:哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年半年度报告

公司代码:603023 哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张何欢、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人(会计主管人员)赵静声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险,具体内容详见“第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.................................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................4第三节管理层讨论与分析........................................................................................................................7第四节公司治理、环境和社会..............................................................................................................16第五节重要事项......................................................................................................................................17第六节股份变动及股东情况..................................................................................................................34第七节债券相关情况..............................................................................................................................37第八节财务报告......................................................................................................................................38 第一节释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入变动原因:报告期内,公司增加乘用车电子产品和光导注塑件产品业务。 利润总额变动原因:报告期内,原有业务销售量下降,新增业务毛利率较低,导致本期综合毛利率的下降,同时银行存款本金减少及利率下调,利息收入较上年同期减少。 归属于上市公司股东的净利润变动原因:报告期内,利润总额减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因:报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因:新增业务的销售回款为承兑汇票,报告期内,收到的承兑汇票未到结算期,尚未形成现金流入。 基本每股收益变动原因:报告期内,归属于上市公司股东的净利润减少。 稀释每股收益变动原因:报告期内,归属于上市公司股东的净利润减少。 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因:报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。 加权平均净资产收益率变动原因:报告期内,归属于上市公司股东的净利润减少。 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因:报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。√适用□不适用 十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润□适用√不适用 十一、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是国内汽车电子控制产品供应商,主要生产汽车组合仪表、汽车CAN总线控制系统、智能座舱系统、汽车行驶记录仪、车身域控制器、BCM车身控制模块、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表、光导注塑件等客车及乘用车零部件产品,归属于汽车电子行业。 根据中国客车统计信息网数据,2025年上半年,行业共销售6米以上客车55,857辆,同比增长6.58%。2025年上半年,6米以上新能源客车累计销量达到20,788辆,同比增长33.14%。根据中国汽车工业协会发布,2025年上半年,我国新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆,同比分别增长41.4%和40.3%。 本报告期内,公司实现营业收入7,395.40万元,同比上升108.57%,归属于上市公司股东的净利润55.21万元。报告期内,公司增加乘用车电子产品和光导注塑件产品业务,进入到乘用车领域和注塑件领域,丰富了公司的产品线,拓宽了市场空间,有效驱动了公司整体经营业绩的提升,为公司未来的持续健康发展奠定了坚实基础。 报告期内公司新增重要非主营业务的说明□适用√不适用 二、经营情况的讨论与分析 公司是国内汽车电子控制产品供应商,一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括CAN总线控制系统、汽车组合仪表、智能座舱系统、车身域控制器、BCM车身控制模块、汽车行驶记录仪、总线控制单元、控制器(ECU控制单元)、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表等系列产品。产品主要适用于各种客车、卡车、乘用车、特种车系列。公司的主营业务增加了乘用车电子产品和光导注塑件产品。公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款车型都有不同的技术规格,需要根据不同车型设计与之配套的电子零部件,因此公司主要采用以销定产的生产模式,公司在收到客户的具体订单需求后,组织生产部门进行生产,并根据客户指令配送到指定地点。销售模式是以直销为主,少量经销为辅。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系,经认证的合格供应商才能够进入整车厂商的配套体系,整车厂商从认证合格供应商处采购车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处及代理商,能够提供快速、完善的售后服务体系。 报告期内,公司注重研发投入,研发投入占比10.68%。继续对全液晶仪表、控制模块、智能座舱系统、车身域控制器等新产品加大研发投入,扩充公司产品链,执行梯次化的产品体系。在深度理解客户需求的基础上,凭借创新产品和优质服务增加客户黏性,使产品更贴合市场对汽车智能化、网联化的发展趋势,增加公司产品的市场竞争力。公司加强经营管理团队建设,提高企业经营管理水平,优化产品性能,确保产品质量及稳定性,积极开发优质客户,同时加强对应收账款回款率的管理,提高资金利用率,提升企业盈利能力。公司深耕客车电子领域二十余年,经验丰富,品牌认可度高,同时公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点,产品已随主机厂整车批量销售至全球90多个国家和地区。报告期内,公司增加乘用车电子产品和光导注塑件产品业务,进入到乘用车领域和注塑件领域,丰富了公司的产品线,拓宽了市场空间,有效驱动了公司整体经营业绩的提升,为公司未来的持续健康发展奠定了坚实基础。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项√适用□不适用 报告期内,公司增加乘用车电子产品和光导注塑件产品业务,进入到乘用车领域和注塑件领域,丰富了公司的产品线,拓宽了市场空间。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、研发能力优势 公司拥有一支稳定的研发团队,具有汽车电子产品多年研发经验的高新技术人才队伍,专业背景覆盖汽车、机电、计算机、通信、自控、UI、机械结构等多学科,采用多专业协同共进的研发模式。产品研发实行项目管理制,完全按照IATF16949质量管理体系管理,采用IBM公司需求管理工具软件DOORS、配置管理工具软件CLEARCASE等国际先进的研发管理工具软件,对项目研发过程进行监控和管理,实现产品研发流程化,产品设计过程中,结合软、硬件仿真分析专业工具测试,满足汽车电子产品的实验要求的实验室以及相关设备,为产品的可靠稳定提供保障。公司多年与主机厂汽车电子项目合作的研发经验,了解客车电子行业的发展需求,始终保持公司技术和产品的先进性。 2、品牌优势 自成立以来,深耕客车电子领域二十余年,公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累,在新产品的前瞻性、立项开发、核心技术、差异化设计定制、质量一致性、技术支持保障服务等方面的综合实力获得了客车生产企业和最终用户的高度认可,确立了较强的品牌优势。公司已是金龙集团、北汽福田、中通客车等国内大型客车企业的主要配套商,同时也是重汽集团等卡车生产企业配套商。公司拥有了行业领先的品牌效应和技术声誉,威帝品牌在国内客车行业已深耕多年并获得国内客车市场广泛认可及一致好评,并逐步向卡车市场延伸及拓展。2024年12月公司成功收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权,阿法硅成 为公司控股子公司,阿法硅主要为奇瑞新能源的品牌车型提供中控显示屏、液晶仪表屏、组合仪表及控制器等产品。浙江威帝新增乘用车光导注塑件业务。公司进入乘用车领域。 3、市场客户优势 由于汽车行业存在严格的配套供应商准入机制,配套整车厂商的数量优势成为公司市场竞争优势的重要方面。公司是金龙集团、北汽福田、中通客车、奇瑞新能源等国内主要汽车生产企业车身电子产品的主要配套商,公司目前提供配套的国内汽车生产企业70多家。前述客户综合实力较强、品牌信誉优良,是大中型客车车身电子行业及乘用车车身电子行业的优质客户。由于国内客车生产集中度较高,公司优质客户资源较多,为公司盈利的稳定性、连续性和新产品、新技术的推广应