一、公司业绩概述
西安晨曦航空科技股份有限公司2024年业绩表现不佳,营业收入较上年同期下降39.78%,净利润由盈转亏。主要原因是销售合同或订单下降、研发投入增加以及政府补助减少。尽管如此,公司仍加大了应收账款催款力度,一定程度上缓解了净利润的下降。
二、公司业务分析
公司主营业务为研发、生产、销售航空机电产品及提供相关专业技术服务,主要产品及服务涉及航空惯性导航、航空发动机电子及无人机领域。其中,航空惯性导航产品收入占比最大,但整体下降43.80%。航空发动机电子产品收入上升18.68%,主要系激光捷联惯性导航系统订单增加。公司未来将重点发展航空惯性导航、航空发动机电子及无人机系统技术,并拓展全军兵种乃至通用航空等民用市场。
三、公司核心竞争力
公司拥有一定的技术积累,并形成了以高性能导航计算机技术、特种对准技术、自适应导航修正技术为主的惯性导航核心技术体系,以及以航空发动机设计、特种加工工艺、航空发动机信息采集及控制为主的航空发动机核心技术体系。此外,公司还拥有灵活的机制、丰富的产品线以及稳定的客户资源,这些都是公司的核心竞争力。
四、公司风险因素
公司面临的主要风险包括:
- 国家秘密泄密及技术泄密的风险
- 军品业务特点导致公司业务波动甚至业绩下滑的风险
- 产品及主要部件暂定价格与最终审定价格差异导致收入、成本及业绩波动的风险
- 客户较为集中的风险
五、公司未来发展规划
公司未来将围绕航空电子、航空动力及航空器三大业务方向发展,持续进行技术创新与研究开发,并加大市场开拓力度,提升品牌影响力,实现公司高质量发展。
六、关键数据
- 营业收入:14,052.77万元
- 净利润:-2,658.51万元
- 研发投入:30,955.454万元
- 资产总额:1,218,211,054.64万元
- 净资产:999,285,015.56万元
七、研究结论
西安晨曦航空科技股份有限公司目前面临较大的经营压力,但公司拥有较强的技术实力和丰富的产品线,未来发展潜力较大。公司需要进一步加大研发投入,提升产品竞争力,拓展市场,并有效控制风险,才能实现高质量发展。