星巴克2024财年年度报告显示,公司整体业绩面临挑战,主要受季节性波动和宏观经济环境的影响。尽管如此,公司仍取得了稳健的增长,总收入同比增长1%至362亿美元。
核心观点:
- 业绩增长: 公司总收入同比增长1%至362亿美元,主要得益于新增公司门店带来的增量收入。其中,北美地区收入增长2%,国际地区收入下降2%。
- 门店扩张: 公司继续扩大全球门店网络,新增门店数量超过140家,其中北美地区新增533家,国际地区新增893家。
- 运营效率: 公司运营利润率下降130个基点至15%,主要由于员工工资和福利投入增加、去杠杆化以及促销活动增加。
- 财务状况: 公司现金和投资总额为38亿美元,并计划使用这些资金进行运营支出、债务偿还、股东回报以及新的业务机会。
- 风险因素: 公司面临多种风险,包括品牌相关性、业务执行、全球运营、供应链、宏观经济环境、人力资本、竞争、环境、社会和治理事项、监管和诉讼、网络安全和数据隐私等。
关键数据:
- 总收入:362亿美元
- 运营利润:54亿美元
- 每股收益(稀释):3.31美元
- 资本支出:28亿美元
- 股东回报:38亿美元
研究结论:
- 公司面临挑战,但仍然保持增长势头。
- 公司正在调整业务策略,以应对市场变化和恢复增长。
- 公司需要关注风险因素,并采取有效措施进行管理。