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杭州腾励传动科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

2024-03-31招股说明书申***
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杭州腾励传动科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

杭州腾励传动科技股份有限公司 HangzhouTengliTransmissionTechnologyCo.,Ltd. (浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村) 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿) 声明:本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人(主承销商) 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 发行概况 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 目录 第一节释义......................................................................................................7 一、普通释义............................................................................................7二、专业术语..........................................................................................10 第二节概览....................................................................................................13 一、重大事项提示...................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况............................................16三、本次发行概况...................................................................................16四、发行人的主营业务情况.....................................................................18五、发行人符合创业板定位的情况..........................................................23六、发行人的主要财务数据和财务指标...................................................28七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.............................29八、发行人选择的上市标准.....................................................................29九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...............................................29十、募集资金运用与未来发展规划..........................................................29十一、其他对发行人有重大影响的事项...................................................31 第三节风险因素.............................................................................................32 一、与发行人相关的风险........................................................................32二、与行业相关的风险............................................................................36三、其他风险..........................................................................................38 第四节发行人基本情况..................................................................................40 一、发行人基本情况...............................................................................40二、发行人设立情况...............................................................................40三、发行人报告期内的重大资产重组情况...............................................43四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况...........................................43五、发行人的股权结构............................................................................43 六、发行人子公司及分公司情况..............................................................43七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.........44八、发行人特别表决权股份情况..............................................................51九、发行人协议控制架构情况.................................................................51十、发行人股本情况...............................................................................51十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.................................54十二、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况...............64十三、员工及其社会保障情况.................................................................65 第五节业务与技术.........................................................................................69 一、公司的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况..........................69二、发行人所处行业基本情况.................................................................83三、发行人的销售情况和主要客户........................................................112四、发行人的采购情况和主要供应商....................................................121五、发行人主要固定资产和无形资产情况.............................................128六、发行人技术和研发情况...................................................................134七、公司环保情况.................................................................................149八、发行人境外经营情况......................................................................150 第六节财务会计信息与管理层分析..............................................................151 一、发行人最近三年的合并财务报表....................................................151二、注册会计师审计意见、关键审计事项.............................................156三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素,以及对公司具有核心意义,或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务和非财务指标........................158四、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况...................................161五、重要会计政策及会计估计...............................................................161六、发行人报告期内执行的税收政策....................................................189七、财务报表分部信息..........................................................................191八、非经常性损益情况..........................................................................191九、报告期内公司主要财务指标............................................................192十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......