公司简介与业务
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)主要涉及汽车零部件业务和金融科技业务。汽车零部件业务是公司智能制造板块的核心,主要为国内外汽车主机厂提供汽车轻量化解决方案,产品涵盖汽车安全结构总成、车身模块化焊接总成、仪表板横梁总成、车身总成、地板总成等。金融科技业务包括移动信息服务和第三方支付服务。公司在全国拥有40余家工厂,产品销往包括丰田、大众、比亚迪、沃尔沃、通用、长城、吉利、奇瑞、理想、赛力斯、埃安、智己、路特斯、光束、福田戴姆勒、一汽解放、陕汽、三一重工、中国重汽等国内外知名汽车行业客户。
经营情况
2024年上半年,公司实现营业收入409,315.07万元,较上年同期下降3.51%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,515.93万元,较上年同期增长72.55%。汽车零部件业务营业收入和盈利能力稳定增长,移动信息服务业务持续拓展中小型行业客户,第三方支付服务业务已出售。
核心竞争力
公司拥有先进的技术及研发优势,包括自主研发的专利、软件著作权以及持续的技术创新能力。公司在汽车零部件领域建立了覆盖“钢板集采—供应链服务—模具设计加工—生产组织—总成产品—系统解决方案”的完整产业链服务能力。此外,公司注重人才培养,拥有一群优秀的人才队伍,并实施以人为本的高效激励机制。
主要风险
公司面临的主要风险包括产业政策风险、市场竞争风险、技术革新风险、人力成本增长风险、原材料价格波动风险和商誉减值风险。
重要事项
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司进行了股份回购,累计回购公司股份182,015,298股,占公司目前总股本的15.51%。公司出售了第三方支付服务业务,并加强了风险控制。
财务状况
公司投资性房地产会计政策于2024年1月1日变更,从成本计量模式变更为采用公允价值计量模式。公司对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,存在减值迹象时,进行减值测试。
研究结论
公司汽车零部件业务发展稳健,盈利能力稳定增长;金融科技板块进行业务重组,出售第三方支付业务,并加强了风险控制。公司拥有先进的技术及研发优势、卓越的产业链服务优势和优秀的人才队伍,但同时也面临产业政策、市场竞争、技术革新、人力成本、原材料价格波动和商誉减值等风险。