公司简介与业务
蓝思科技聚焦手机与PC两大核心赛道,在玻璃、金属、模组等关键领域拥有领先优势,并加速产业链垂直整合。公司业务涉及智能手机与电脑、智能头显与智能穿戴、智能汽车及智能座舱等智能终端的结构件、模组等,涵盖玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶、玻纤、碳纤维等材料,以及与之配套的辅料、工装夹具模具、生产设备、检测设备、自动化设备、自主研发的工业互联网系统。
行业发展情况
消费电子市场回暖,推动产业价值提升。智能手机市场在经历波动后重新步入增长轨道,折叠屏手机持续飞速发展,AI大模型在端侧加速应用,智能手机行业正朝着更智能化、个性化的方向迅速发展。PC市场增长主要动力来自AI,AI成为驱动PC市场增长的主要动力。新能源汽车增长强劲,车载显示与感知系统迎来黄金发展期,但行业也面临着市场竞争加剧、技术创新等多方面挑战。
公司主要业务及行业地位
报告期内,公司聚焦手机与PC两大核心赛道,依托在玻璃、金属、模组等关键领域的领先优势,加速产业链垂直整合。公司业务涉及智能手机与电脑、智能头显与智能穿戴、智能汽车及智能座舱等智能终端的结构件、模组等,涵盖玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶、玻纤、碳纤维等材料,以及与之配套的辅料、工装夹具模具、生产设备、检测设备、自动化设备、自主研发的工业互联网系统。
业绩驱动因素
2024年上半年,公司实现营业收入288.67亿元,同比增长43.07%;归属于上市公司股东的净利润8.61亿元,同比增长55.38%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.63亿元,同比增长46.21%;基本每股收益0.17元,同比增长54.55%。公司重点开展了以下工作:
- 优化组织架构与管理机制,匹配战略发展需要。
- 深化产业链垂直整合,加快发展ODM和OEM业务。
- 加强研发统筹,聚焦未来技术方向。
- 积极推进自动化与智能智造,迎接机遇与挑战。
核心竞争力分析
- 全球资源与优质客户,稳固业务基石。
- 横向拓展与垂直整合,扩大发展空间。
- 创新驱动与科技实力,实现更高价值。
- 核心团队与精益管理,保障高质发展。
- 智能制造与互联网+,铸就强劲引擎。
主要财务数据
- 营业收入:288.67亿元,同比增长43.07%。
- 归属于上市公司股东的净利润:8.61亿元,同比增长55.38%。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:6.63亿元,同比增长46.21%。
- 基本每股收益:0.17元,同比增长54.55%。
公司面临的风险和应对措施
- 汇率波动的风险:通过与银行签订协议锁定汇率、调整外汇敞口、延期结算外汇等方式控制、抵御风险。
- 管理融合的风险:持续优化管理体系与内部流程、构建工业互联网与大数据管理系统、引进优秀管理人才、增强人才储备,以及进一步打造先进的管理文化等,确保公司继续高效、高质发展。
- 客户集中的风险:继续深化与现有客户合作的基础上,积极开拓新市场、新客户、新产品,优化客户与产品结构,提升智能智造水平与生产效率,降低生产成本,继续以技术、研发、创新、规模和管理等方面的综合优势,赢得更多客户和市场的认可。