公司简称:盛景微 无锡盛景微电子股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张永刚、主管会计工作负责人张渭及会计机构负责人(会计主管人员)张渭声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 关于本公司所面临主要风险见“第三节管理层讨论与分析”中五(一)“可能面对的风险”部分的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................18第五节环境与社会责任...................................................................................................................20第六节重要事项...............................................................................................................................22第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................81第八节优先股相关情况...................................................................................................................87第九节债券相关情况.......................................................................................................................87第十节财务报告...............................................................................................................................88 第一节释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料 √适用□不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、报告期内,公司营业收入同比下降39.91%,主要系受宏观经济环境影响,公司下游民爆行业整体缩量下行、市场竞争加剧,导致公司主要产品电子控制模块销量下降。 2、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比下降89.77%,主要系下游行业缩量下行、市场竞争加剧,导致公司营业收入、毛利额较上年同期减少所致。 3、报告期内,公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降,主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 一、报告期内公司所从事的主要业务及所属行业 (一)公司主营业务 公司是一家具备高性能、超低功耗芯片设计能力的电子器件提供商,主要产品为工业安全领 域的电子控制模块。公司产品电子控制模块主要细分为普通型、加强型、抗振型、高端型、煤矿许用型及地震勘探型,以满足不同应用场景需求。凭借较强的创新能力,公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业,并获得CNAS实验室认可证书,是江苏省高性能数码电子雷管工程技术研究中心。 公司依托自研的数模混合芯片,具有超低功耗、大规模组网能力、抗高冲击与干扰等技术优势,成为爆破专用电子控制模块细分领域的领先企业,并积极拓展地质勘探、石油开采、应急管理与处置、新能源汽车安全系统等其他领域的应用。此外,报告期内,公司还存在少量信号链产品收入。 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 (二)主要经营模式 公司专注于电子控制模块、起爆控制器、放大器等产品的研发与销售。根据上游领域高度专业化分工的特点,公司向晶圆制造企业采购晶圆后,将封装测试、贴片组装等生产制造环节委托给外部加工商完成,在公司内部自主完成的生产环节主要为起爆控制器的软硬件总装及相关测试。 公司在研发、采购、生产、销售等环节均具备成熟、稳定的模式,与产业链上下游保持稳定的合作关系,业务模式成熟。 另外,子公司上海先积主要采用经销模式销售放大器等产品。 (三)所处行业情况及公司经营情况 公司主要经营产品电子控制模块为电子雷管的核心组件,目前主要服务于民用爆破行业,广泛应用于矿山开采、冶金、交通、水利、电力和建筑等领域,在采矿业、基础工业、重要的大型基础设施建设中具有不可替代的作用。电子雷管拥有高安全性、高可靠性、高精度、可追溯性等诸多优势。 2024年上半年,受整体宏观经济形势影响,民爆行业整体情况为缩量下行态势,工业雷管累计产量前十名省份多数出现不同幅度的下滑,其中公司核心客户所在省份如四川、山西、陕西、黑龙江工业雷管产量同比降幅分别为13.47%、28.56%、14.95%、20.48%,导致公司上半年主要产品电子控制模块销量同比下降30.11%。 报告期内,公司实现营业收入22,924.38万元,较上年同期减少39.91%;归属于上市公司股东的净利润911.97万元,较上年同期减少89.77%。报告期末,公司总资产182,389.80万元,较上年度末增长74.89%;归属于上市公司股东的净资产155,908.50万元,较上年度末增长114.98%。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、产品优势 公司的主要产品电子控制模块作为电子雷管起爆系统的关键组成部分,目前主要应用于爆破领域。特殊的应用场景对公司产品的安全性、可靠性提出了较高的要求。凭借出色的技术实力与大量的工程验证,公司的电子控制模块产品在安全性、可靠性、抗冲击与干扰能力、爆破效率等方面形成了竞争优势,可应用于-40℃~+85℃的宽温环境、高过载冲击和电磁干扰环境下的地下小断面金属矿爆破、对可靠性要求较高的大型抛掷爆破、大规模拆除爆破等特殊领域。 公司依托自研的三代雷管控制芯片,结合应用场景进行专用模块开发,根据市场变化拓宽产品线,满足客户多层次的产品需求。 2、技术优势 公司通过多年研发,形成了高低压超低功耗芯片设计、采用扩展Modbus总线通信的主从级联网络、抗冲击与干扰技术等多项核心技术。公司基于核心技术构建了具有超低功耗、大规模组网能力、抗高冲击与抗干扰等特点的产品开发平台,除了为爆破专用电子控制模块提供技术支持外,还积极开发地质勘探、石油开采、消防弹等其他应用领域的产品。 公司通过CNAS实验室的建设、与多所高校进行产学研合作、与核心客户共建联合实验室等方式,针对爆破冲击下元器件失效机理、PPM级失效率控制理论及方法等课题进行了基础科学研究,取得一系列研究成果,这些成果为公司在研发过程中提高研发效率、在生产过程中提升产品良率提供了强有力的支撑。 3、质量管理优势 公司通过了ISO9001质量管理体系认证,已建立完善有效的内部质量管理规范,从元器件选用、产品质量检测、全生命周期质量追溯系统等方面采取措施以保障电子控制模块产品质量的可靠性。 公司以成熟的、严格的、有特色的质量管理方法,通过多种质量管理方式,确保公司产品能够稳定地保持较高的质量水平,并促进产品质量持续改善,公司具备质量管理优势。 4、客户资源优势 近年来,依靠高安全、高可靠和品质优良的产品,公司在业界形成了良好的市场口碑,品牌知名度较高。报告期内,公司已经与北方特能、雅化集团、壶化股份、凯龙股份、宜宾威力、前进民爆等多家民爆行业知名企业建立了长期稳定的合作关系,并得到了客户的广泛认可。 5、产业链资源优势 公司依托于自主研发的数模混合芯片,结合不同应用场景特点进行专用模块开发,形成电子控制模块产品。根据上游领域高度专业化分工的特点,公司将部分生产制造环节委托外部供应商完成。在原材料方面结合应用需求选型并进行定制化改进,同时将晶圆制造、封装测试、贴片组装等主要生产环节委托给工艺成熟度高的外部供应商完成,以确保设计的可实现性和产品品质的稳定性。 公司依托技术研发能力和规模优势,同上下游建立了紧密的合作关系,定制开发了针对民爆特殊应用场景的各种元器件,提升了公司产品的竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入22,924.38万元,较上年同期减少39.91%;归属于上市公司股东的净利润911.97万元,较上年同期减少89.77%。报告期末,公司总资产182,389.80万元,较上年度末增长74.89%;归属于上市公司股东的净资产155,908.50万元,较上年度末增长114.98%。 2024年上半年,公司在经营管理上主要制定并实施了以下措施: (一)坚持技术创新导向,提升研发投入强度 公司密切关注国家政策动态及行业的发展趋势,准确把握市场需求的变化,根据不同领域和行业的特定需求,对电子控制模块进行细分化设计,以满足不同客户的差异化需求。报告期内,公司重新整合内部技术力量,结合盛景优势内力,重点推进“有效产品”的开发和定制,最大限度发挥自身优势提升产品性能、开发新产品投放市场。2024年上半