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丰光精密:2022年年度报告(更正公告)

2024-04-26财报-
丰光精密:2022年年度报告(更正公告)

1 证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2024-044 青岛丰光精密机械股份有限公司 2022年年度报告(更正公告) 一、更正概况 青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4月21 日在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露了《青岛丰光精密机械股份有限公司2022年年度报告》(公告编号:2023-016) 。 由于公司前期对部分销售业务模式存在理解偏差,按总额法对部分业务的收入进行了确认,经过公司内部谨慎研究,为更谨慎执行新收入准则,决定从2022年起,对上述业务的收入确认由“总额法”变更为“净额法” ,同时调减营业收入和营业成本金额。公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,对前期会计差错进行更正,涉及2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告以及2023年第三季度报告中营业收入、营业成本等项目,不会对公司净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润及经营活动现金流净额产生实质影响。 公司对已披露的《2022年年度报告》相关内容予以更正。 二、审议情况 2024年4月25日,公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于更正公司2022年度报告、2023年第三季度报告的议案》 。 三、更正内容 1、“第一节 重要提示、目录和释义”之“重大风险提示表” 部分内容 更正前: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 客户集中度相对较高的风险 2021年和2022年,公司向前五名客户实现的销售收入分别为19,985.09万元和18,574.30万元,占同期营业收入的比例分别为75.92%和73.81%,客户集中度相对较高。虽然前5名客户集中度相对较高,但报告期内其各自占比并不是很大,分别为22.00%、15.75%、14.56%、11.61%、9.89%,且报告期内上述客户均无坏账,风险相对较为分散。 ...... 汇率风险 2021年和2022年,公司外销收入分别为7,413.23万元和7,851.94万元,占主营业务收入的比例分别为29.13%和32.07%。由于公司外销收入采用美元、日元、欧元结算,结算货币与人民币之间的汇率水平受国内外政治、经济等多重因素综合影响,其波动将影响公司外币结算的销售收入以及外币银行存款和应收账款等,进而影响公司的盈利能力。 应收账款余额较大的风险 2021年12月31日和2022年12月31日,公司应收账款净额分别为6,475.36万元和6,654.62万元,占同期流动资产的比例分别为39.90%和38.54%,占比较大。 ...... 更正后: 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 客户集中度相对较高的风险 2021年和2022年,公司向前五名客户实现的销售收入分别为19,985.09万元和18,320.79万元,占同期营业收入的比例分别为75.92%和73.54%,客户集中度相对较高。虽然前5名客户集中度相对较高,但报告期内其各自占比并不是很大,分别为21.21%、15.91%、14.71%、11.72%、9.99%,且报告期内上述客户均无坏账,风险相对较为分散。 ...... 汇率风险 2021年和2022年,公司外销收入分别为7,413.23万元和7,851.94万元, 占主营业务收入的比例分别为29.13%和32.41%。由于公司外销收入采用美元、日元、欧元结算,结算货币与人民币之间的汇率水平受国内外政治、经济等多重因素综合影响,其波动将影响公司外币结算的销售收入以及外币银行存款和应收账款等,进而影响公司的盈利能力。 应收账款余额较大的风险 2021年12月31日和2022年12月31日,公司应收账款净额分别为6,475.36万元和6,368.14万元, 占同期流动资产的比例分别为39.90%和36.88%,占比较大。 ...... 2、“第三节 会计数据和财务指标”之“一、盈利能力”、“三、营运情况”、“四、成长情况”、“ 六 、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异”、“七、2022年分季度主要财务数据” 部分内容 更正前: 一、盈利能力 单位:元 2022年 2021年 本年比上年2020年 3 增减% 营业收入 251,656,784.15 263,255,141.31 -4.41% 183,357,856.19 毛利率% 30.69% 36.75% - 37.92% 三、营运情况 2022年 2021年 本年比上年增减% 2020年 应收账款周转率 3.80 4.43 - 3.74 存货周转率 3.73 4.09 - 3.19 四、成长情况 2022年 2021年 本年比上年增减% 2020年 营业收入增长率% -4.41% 43.57% - 2.14% 六、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司2023年2月16日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布《青岛丰光精密机械股份有限公司2022年年度业绩快报公告》(公告编号:2023-005),公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计。2022年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异,差异幅度均未达到20%。具体如下表所示: 单位:元 项目 本报告期审定数 本报告期业绩快报数 差异率 营业收入 251,656,784.15 251,662,908.57 0.00% ...... 七、2022年分季度主要财务数据 项目 第一季度 (1-3月份) 第二季度 (4-6月份) 第三季度 (7-9月份) 第四季度 (10-12月份) 营业收入 63,831,187.83 63,617,755.55 62,009,144.28 62,198,696.49 更正后: 一、盈利能力 单位:元 2022年 2021年 本年比上年增减% 2020年 营业收入 249,121,601.43 263,255,141.31 -5.37% 183,357,856.19 毛利率% 31.00% 36.75% - 37.92% 三、营运情况 4 2022年 2021年 本年比上年增减% 2020年 应收账款周转率 3.84 4.43 - 3.74 存货周转率 3.78 4.09 - 3.19 四、成长情况 2022年 2021年 本年比上年增减% 2020年 营业收入增长率% -5.37% 43.57% - 2.14% 六、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异” 公司2023年2月16日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布《青岛丰光精密机械股份有限公司2022年年度业绩快报公告》(公告编号:2023-005),公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计。2022年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异,差异幅度均未达到20%。具体如下表所示: 单位:元 项目 本报告期审定数 本报告期业绩快报数 差异率 营业收入 249,121,601.43 251,662,908.57 -1.01% ...... 七、2022年分季度主要财务数据 项目 第一季度 (1-3月份) 第二季度 (4-6月份) 第三季度 (7-9月份) 第四季度 (10-12月份) 营业收入 63,831,187.83 63,617,755.55 62,009,144.28 59,663,513.77 3、“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“(一) 经营计划” 部分内容 更正前: 报告期内,在经济下行等宏观环境影响下,公司业绩受到影响,公司积极应对,始终将产品质量和客户需求放在首位,在公司董事会和管理层的领导下,公司全体员工凝心聚力,迎难而上,紧紧围绕2022年度的经营计划指标,及时调整市场拓展方向,坚持贯彻执行精细化管理的运营战略,大力推动核心制造工艺优化,不断提高生产效率,提高产品质量和稳定性,提升客户需求满意度。2022年度实现经营情况如下: 5 1、经营业绩方面 报告期内,公司实现营业收入25,165.68万元,同比下降4.41%;营业利润7,241.32万元,同比增长34.77%;归属于上市公司股东的净利润7,318.44万元,同比增长49.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,691.54万元,同比下降38.23%。 ...... 更正后: 报告期内,在经济下行等宏观环境影响下,公司业绩受到影响,公司积极应对,始终将产品质量和客户需求放在首位,在公司董事会和管理层的领导下,公司全体员工凝心聚力,迎难而上,紧紧围绕2022年度的经营计划指标,及时调整市场拓展方向,坚持贯彻执行精细化管理的运营战略,大力推动核心制造工艺优化,不断提高生产效率,提高产品质量和稳定性,提升客户需求满意度。2022年度实现经营情况如下: 1、经营业绩方面 报告期内,公司实现营业收入24,912.16万元,同比下降5.37%;营业利润7,241.32万元,同比增长34.77%;归属于上市公司股东的净利润7,318.44万元,同比增长49.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,691.54万元,同比下降38.23%。 ...... 4、“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“(三) 财务分析” 部分内容 更正前: 1.资产负债结构分析 单位:元 项目 2022年末 2021年末 变动比例% 金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重% 应收账款 66,546,170.33 13.23% 64,753,569.42 17.91% 2.77% 存货 47,269,067.61 9.40% 44,078,763.84 12.19% 7.24% 其他应收款 610,291.08 0.12% 377,668.52 0.10% 61.59% 6 资产负债项目重大变动原因: 6、其他应收款较上年年末增加23.26万元,增幅61.59%,主要原因是:燃气支付方式发生变化由后付费改成预付费。 2.营业情况分析 (1) 利润构成 单位: 元 项目 2022年 2021年 变动比例% 金额 占营业收入的比重% 金额 占营业收入的比重% 营业收入 251,656,784.15 - 263,255,141.31 - -4.41% 营业成本 174,420,059.40 69.31% 166,507,409.30 63.25% 4.75% 毛利率 30.69% - 36.75% - - 销售费用 8,336,479.09 3.31% 7,850,637.33 2.98% 6.19% 管理费用 23,500,893.32 9.34% 17,475,682.02 6.64% 34.48% 研发费用 12,887,313.81 5.12% 14,336,287.17 5.45% -10.11% 财务费用 -344,435.83 -0.14% 4,641,294.84 1.76% -107.42% 信用减值损失 -160,691.21 -0.06% -382,380.14 -0.15%