公司以数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务,2026年上半年营业收入16.33亿元,同比下降5.17%;归属于上市公司股东的净利润1,283.54万元,同比下降5.52%。业绩下滑主要受铸件供应商交付延期、国外市场需求下降及出口管制政策收紧影响。报告期内,公司在手订单规模为2.66亿元,同比增长64.53%,预计下半年至2027年上半年陆续完成交付并确认收入。公司将继续发展毛利率较高的磨削类机床,并推出高精度龙门平面磨、高精密圆台磨、数控凸轮轴磨床等新产品,拓展航空航天、核电、半导体、人形机器人等新兴行业应用场景。公司拥有多项专利和专有技术,数控机床设备数控化程度高,具备较强的核心竞争力。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,688.24万元,同比减少2,235.94万元,主要由于收入规模下降、回款周期延长及上年末应交税费、职工薪酬于本期集中支付。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。