重要提示与公司概况
公司董事会、监事会及管理层保证半年度报告内容的真实、准确、完整,并承担相应法律责任。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润5,582.88万元,同比增长74.92%;扣除非经常性损益的净利润5,319.51万元,同比增长86.07%。经营活动产生的现金流量净额为1,303.83万元,主要受上年同期基数影响。
主要业务与核心竞争力
公司聚焦于提升现代家庭及个人的饮食生活品质,致力于成为满足改善型、精致化饮食需求的国际生活方式品牌。核心业务包括“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务。
- 自主品牌业务:提供涵盖电器、用具、食材及增值服务的完整解决方案,包括智能厨房电器、烹饪锅具与餐具、杯壶产品与健康茶饮等。
- OEM/ODM业务:为全球知名品牌提供从概念孵化到精密制造的全链条解决方案。
公司核心竞争力包括良好的品牌形象和口碑、深刻的用户需求洞察、出色的产品创造能力、深厚的品质制造经验以及多元化人才及长期分配机制。
经营分析
- 国内市场:自主品牌国内业务收入实现增长48.40%,主要得益于前期内部调整优化效果、政府以旧换新政策及基数效应。
- 海外市场:自主品牌海外业务及OEM/ODM业务收入分别小幅增长0.71%、2.05%,受国际贸易环境及地缘政治冲突影响。
公司专注经营策略的动态优化与敏捷响应,实现经营效率与收入规模双增长。
财务状况与风险
- 主要会计政策变更:根据《企业会计准则解释第18号》,将保证类质量保证产生的预计负债计入“主营业务成本”和“其他业务成本”。
- 主要风险:包括原材料价格波动及供应风险、汇率波动风险、产品质量风险以及市场竞争风险。
- 风险应对措施:公司将持续关注原材料市场变化,采取必要管理措施降低影响;关注汇率波动,采取外汇管理措施;严格把控产品质量;通过加大研发投入、加强产品品质把控、提升用户体验、加强渠道建设等方式抵御市场竞争加剧风险。
重要事项与未来展望
- 利润分配预案:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
- 股权激励计划:公司已终止实施2021年、2022年限制性股票激励计划。
- 未来展望:公司将持续增强团队对用户需求的专注力及洞察力,提升整体方案解决能力,丰富直接面对消费者渠道,增强“北鼎BUYDEEM”与广大消费者的互动沟通。