江苏图南合金股份有限公司成立于1991年,专注于高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料的研发、生产和销售,主要服务于航空航天、舰船、能源等高端装备制造领域。公司拥有全产业链生产流程,产品包括棒材、丝材、带材、管材、铸件等,是国内高温合金产品的主要生产企业之一和航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商。
2024年业绩情况:
- 营业收入125,774.73万元,同比下降9.16%;
- 归属于上市公司股东的净利润26,700.44万元,同比下降19.17%;
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26,747.88万元,同比下降15.67%;
- 各产品收入情况:铸造高温合金减少33.28%,变形高温合金增长18.40%,特种不锈钢减少22.00%,其他合金制品减少10.15%。
产品应用与市场:
- 公司产品主要应用于航空领域,2024年航空领域销售收入占主营业务收入的比例约为53%;
- 公司产品供应C919等航空项目;
- 销售定价主要采取产品成本加成方式,受原材料价格波动和合同价格调整影响。
技术与研发优势:
- 公司掌握超纯净高温合金熔炼技术、近净型熔模精密铸造技术等关键核心技术;
- 累计获得国家发明专利授权41项,实用新型专利授权18项;
- 通过产学研合作和技术引进消化吸收再创新,形成自主创新为主、合作创新为辅的创新机制。
行业竞争与驱动因素:
- 国内高温合金行业主要企业产品定位各具特色,以技术创新和市场需求为导向;
- 公司具备丰富的技术储备和行业经验,是少数同时拥有军民资质认证的高温合金生产企业之一;
- 主要业绩驱动因素包括国家政策支持、先进金属材料应用范围扩展、航空航天产业发展和国际环境稳定。
子公司发展情况:
- 全资子公司图南部件已建成投产,形成年产各类航空用中小零部件50万件(套)加工生产能力;
- 全资子公司图南智造正在建设中,预计2025年加快航空用中小零部件产品认证和验证工作。
发展战略:
- 面对下游客户需求波动,公司将巩固现有主营业务,重点发展高端民品业务;
- 稳步调整产品结构,重点发展变形高温合金和航空用中小零部件产品;
- 持续增强技术储备,形成以军品配套和高端民品稳定发展为基础的产品结构。
行业前景:
- 国家先进金属材料行业及其下游应用领域持续稳步发展,行业未来向好;
- 先进金属材料是高端装备产品的重要组成部分,将受到资金和政策的大力支持;
- 随着两机专项的实施,公司产品市场具有较大的需求增长空间和进口替代空间。