江苏亚星锚链股份有限公司2025年第一季度报告显示,公司主要财务数据和财务指标如下:
主要财务数据:
- 营业收入:58.80亿元,同比增长30.88%
- 归属于上市公司股东的净利润:5.25亿元,同比下降22.77%
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:6.00亿元,同比增长36.22%
- 经营活动产生的现金流量净额:7.16亿元,同比增长170.51%
- 基本每股收益:0.0547元,同比下降22.85%
主要会计数据、财务指标变动情况及原因:
- 应收款项融资下降47.66%,主要原因是子公司正茂集团期末重分类至应收款项融资的应收票据金额较期初减少
- 预付款项增加60.70%,主要是报告期末预付材料款较期初增加
- 短期借款增加35.29%,报告期内新增7000万一年期银行贷款
- 应付票据增加148.76%,子公司采用票据支付供应商材料款的金额较期初增加
- 应付职工薪酬下降40.25%,报告期内支付了2024年度的部分奖金
- 应交税费下降53.07%,主要是报告期末应交所得税较期初下降
- 长期借款增加78.25%,报告期内新增1.25亿两年期银行贷款
- 营业收入上涨30.88%,主要原因是本报告期内订单集中发货
- 营业成本增加29.89%,随着营业收入的增加,营业成本也随之增加
- 税金及附加增加51.63%,主要是报告期内城建税及教育费附加的同比增长
- 研发费用增加46.09%,主要是报告期内研发投入同比增加
- 财务费用增加278.65%,主要是报告期内汇兑收益同比减少165万元,利息收入同比减少219万元
- 利息收入下降51.60%,主要是报告期内定期存款利息收入同比减少
- 其他收益增加42.54%,报告期内计入其他收益的政府补助同比增加
- 投资收益增加642.67%,报告期内金融资产确认的投资收益同比增加
- 公允价值变动收益下降383.03%,报告期内金融资产确认的公允价值变动收益同比减少
- 信用减值损失下降302.12%,报告期内坏账准备金额同比增加
- 营业外支出增加31.76%,报告期内税收滞纳金同比增加
- 所得税费用下降47.75%,利润减少,所得税也相应减少
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加36.22%,报告期内营业收入上涨,扣除非经常性损益的净利润也随之上涨
- 经营活动产生的现金流量净额增加170.51%,主要是报告期内销售商品收到的现金的增加
- 投资活动产生的现金流量净额下降129.62%,主要是报告期内购买理财产品金额同比增加,收回的理财产品金额同比减少
- 筹资活动产生的现金流量净额增加376.07%,主要是报告期内银行贷款金额同比增加
股东信息:
- 普通股股东总数:116,883
- 前十名股东持股情况:陶安祥(27.70%)、陶兴(7.49%)、香港中央结算有限公司(1.09%)、平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金(0.99%)、上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金(0.94%)、兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金(0.85%)、中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金(0.68%)、招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金(0.52%)、陶良凤(0.51%)、顾纪龙(0.47%)
- 实际控制人:陶安祥、陶兴(一致行动人)
其他提醒事项:
无
季度财务报表:
- 资产负债表:总资产5.41亿元,同比增长2.33%;归属于上市公司股东的所有者权益3.68亿元,同比增长1.45%
- 利润表:营业总收入58.80亿元,同比增长30.88%;归属于上市公司股东的净利润5.25亿元,同比下降22.77%
- 现金流量表:经营活动产生的现金流量净额7.16亿元,同比增长170.51%;投资活动产生的现金流量净额-20.99亿元,同比下降91.40%;筹资活动产生的现金流量净额7.83亿元,同比增长392.85%
研究结论:
公司2025年第一季度营业收入和扣除非经常性损益的净利润均有所增长,但净利润同比下降。公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加,主要得益于销售商品收到的现金增加。公司筹资活动产生的现金流量净额也显著增加,主要原因是报告期内银行贷款金额同比增加。公司股东结构相对集中,实际控制人为陶安祥、陶兴父子。
证券简称:亚星锚链
江苏亚星锚链股份有限公司2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并利润表
2025年1—3月
编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司
合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司
公司负责人:陶兴主管会计工作负责人:王桂琴会计机构负责人:朱磊
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
江苏亚星锚链股份有限公司董事会2025年4月29日