- 日期:2016年4月20日
- 陈康平作为晶科能源控股有限公司首席执行官,在晶科能源20-F表格上审阅了本年度报告,并作出以下声明:
- (a) 评估了公司披露控制和程序的有效性,并在本报告中记录了相关结论,截至报告涵盖的期间结束;
- (b) 披露了公司财务报告内部控制在本报告涵盖期间内的任何重大变化或可能产生重大影响的变化;
- (c) 记录了内部控制设计或运行中的所有重大缺陷,特别是可能对财务信息记录、处理、汇总和报告产生不利影响的缺陷;
- (d) 披露了任何涉及管理层或其他在公司财务报告内部控制中发挥重要作用人员的欺诈行为。
- 陈康平声明本报告不包含任何不真实的重大事实陈述,也不遗漏必要的重要事实,确保报告内容不会误导读者。
- 陈康平与其他认证官员共同负责建立并维持披露控制和程序,以及财务报告内部控制,确保公司重要信息能够及时告知管理层,并按照一般公认会计原则提供合理保证,确保财务报告和财务报表的可靠性。
- 陈康平基于其知识,确认本报告中包含的财务报表及其他财务信息公平反映了公司截至及涵盖本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流量的所有重要方面。