公司2019年营业收入较2018年下降12.05%,主要受低温烟气余热深度回收系统市场需求减少影响。公司加大配件业务市场开拓力度,2020年上半年配件业务收入较上年同期增长23.24%。公司非电行业收入占比逐年提升,2019年达到24.81%。公司毛利率水平波动较大,2019年度综合毛利率为31.04%,高于2017年度的21.20%。公司应收账款周转率和存货周转率呈下降趋势,主要受收入季节性影响和客户回款速度放缓等因素。公司未来将继续加大研发投入,提升产品竞争力,拓展业务市场,巩固在细分市场中的优势地位,并加强清洁能源消纳、灵活性调峰等节能技术攻关和推广,抢占节能环保产业技术创新制高点,扩大生产规模,实现产业链的延伸,确保主营业务收入实现较快增长。