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ST智知:新智认知数字科技股份有限公司2024年第三季度报告

2024-10-30 财报 -
报告封面

证券简称:ST智知 证券代码:603869 新智认知数字科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注:截至报告期末,新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户持有28,490,550股公司股票,占公司已发行总股本的5.65% 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、因公司被出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示。公司全面梳理和规范内控流程,积极解决公司内控缺陷,并每月披露相关事项进展情况,具体情况详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。 2、公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,同意公司对前期相关会计差错进行更正,并追溯调整相关年度的财务数据。根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,公司对已经披露的年度财务报表进行更正,需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证,如果会计差错更正具有广泛性影响或导致公司相关年度盈亏性质发生改变,需对更正后的财务报表进行全面审计并出具新的审计报告;除上述情况外,会计师事务所可以仅对更正事项执行专项鉴证并出具专项鉴证报告。受到外部资料提供不及预期的影响,会计师的核查工作仍然受限。截至目前会计师尚未完成全部核查。公司正积极配合会计师的工作,将尽快披露相关财务信息及鉴证报告。3、公司于2024年8月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(证监立案字0272024001号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。目前公司资本结构稳健、现金充裕,各项经营活动和业务均正常开展。在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照法律法规的相关规定,及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 合并利润表 2024年1—9月 公司负责人:史玉江主管会计工作负责人:王文波会计机构负责人:王平平 合并现金流量表 2024年1—9月 编制单位:新智认知数字科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 新智认知数字科技股份有限公司董事会2024年10月28日