宁波慈星股份有限公司2024年第三季度报告显示,公司及董事会成员保证报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告未经过审计。
主要财务数据方面,报告未提供具体会计数据和财务指标,也未说明是否需追溯调整或重述以前年度会计数据。公司不存在非经常性损益项目,也未将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目。
股东信息部分,报告未适用普通股股东总数、优先股股东总数及前十名股东持股情况表,也未适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化的情况表,亦未适用公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表,以及限售股份变动情况。
其他重要事项部分,报告未适用任何内容。
季度财务报表方面,报告包含合并资产负债表、合并年初到报告期末利润表和合并年初到报告期末现金流量表,但未说明是否因执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。公司第三季度报告未经审计。