公司2024年半年度报告显示,受国内医疗政策环境影响,公司营业收入较去年同期下降8.54%,毛利率保持稳定,但净利率降幅较大,归母净利润较去年同期下降47.82%。主要原因是部分医院客户账期结构有所变化,历史回款账期延长,导致信用减值损失计提较去年同期增幅较大。报告期内,公司继续围绕“国内医学实验室综合服务商”的战略定位发展,核心服务业务与自产产品业务保持稳定。公司积极拓展综合服务业务市场份额,深入自产产品研发,提升整体综合盈利能力。同时,公司致力于智慧医疗服务的创新与发展,推动数字技术与医疗健康产业深度融合。报告期内,公司实现总营业收入41.35亿元,实现归母净利润9,130.61万元。公司核心竞争力包括供应链平台规模成本优势、丰富的服务经验及强大的服务能力优势、强大的信息化系统自主开发及实施能力优势、自主品牌产品研发技术优势、专业稳定的管理团队和强大的服务人才团队优势。未来,公司将继续受益于行业市场规模的增长和行业集中度的提升,同时积极应对市场竞争加剧、应收账款收回、子公司整合管理、行业监管政策变化等风险。