
调研日期: 2023-09-22 智洋创新科技股份有限公司成立于2006年,是一家聚焦行业数字化转型的人工智能企业。公司集研发、生产、销售、服务于一体,以“大、云、物、移、智”等前沿技术驱动科技创新,构建空天地多源感知端云协同的智能化产品体系,并成功应用于电力、水利、轨道交通及应急管理等业务领域。公司营业收入连续多年实现快速增长,并于2021年4月8日成功登陆上海证券交易所科创板(证券简称:智洋创新,证券代码:688191),成为淄博市第一家科创板上市公司。公司建有山东省企业技术中心、山东省软件工程技术中心等8个省级创新平台。先后承担了“国家火炬计划项目”、“国家重点新产品计划项目”等多项省部级科研项目。获评国家高新区瞪羚企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家制造业单项冠军示范企业、山东省首批瞪羚企业等多项省部级荣誉。 1、公司各个业务领域的进展情况? 2023年半年度,公司持续纵向深耕电力行业,公司业务竞争地位持续巩固,叠加电力细分领域景气度提升的影响,公司订单签订金额较去年同期增长超60%。在轨道交通领域,基于公司不断优化的具备云边协同能力的铁路线路安全环境管控产品体系,公司业务拓展有序进行,产品及方案不断获得更多客户认可,相关项目得到有序推进;目前公司参与的国铁集团“线路巡防生产管理系统”课题,正处于试点应用阶段,人工智能技术在铁路行业的落地应用得到逐步推进。在水利领域,,公司在持续推进山东省内业务的前提下逐步探索省外市场。在山东原有优势区域的基础上,公司持续拓展新优势区域,积极打造亮点示范项目。 2、公司上半年业绩增长,对下半年的业绩预期如何? 2023年上半年公司实现营业收入37,647.61万元,较去年同期增长20.18% ,归属于上市公司股东的净利润2,360.92万元,较上年同期增长37.06%。营业收入增长的主要原因一是报告期内,大环境不利因素的消除及电网投资的持续增长;二是公司在电力行业不断深耕,公司产品方案得到了更广泛客户的认可,竞争地位持续巩固,销售订单得到提升。同时公司加强项目交付管理,项目执 行及交付进度提升。 归母净利润增长的主要原因为:报告期内营业收入及获取政府补助增加的同时,期间费用合计占收入比例较去年同期下降所致。根据公司于2023年5月12日在上海证券交易所网站上披露的《2022年年度股东大会会议资料》,预计2023年公司营业收入8.7亿元,其中水利领域营业收入4,500万元,轨道交通领域营业收入2,500万元,净利润7,094万元。该数据为预算数据不构成业绩承诺,公司具体经营情况请以公司定期报告为准。 3、公司研发费用增长的原因 2023年半报度公司研发投入较去年同期增长为27.34%,占营业收入的比例增加0.69个百分点,主要系公司在巩固电力领域技术竞争优势的同时,持续加强对新业务领域的研发投入,报告期内公司研发人数较去年同期增长的同时,人员结构持续优化且人均薪酬上涨所致。 4、公司的项目周期? 交付周期跟客户的实施计划和项目类型、项目大小、施工条件等诸多因素相关,项目平均执行周期主要在100-200天。 5、目前研发人员情况及未来招聘计划? 截至2023年6月30日,公司研发人员共350人,占公司总人数的44.64%。今年公司人员招聘政策趋向于人员结构的优化,人数增幅度节奏将有所放缓,更倾向于高精尖人才的引进。