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天罡股份:2023年半年度报告

2023-08-23财报-
天罡股份:2023年半年度报告

威海市天罡仪表股份有限公司Weihai Ploumeter Co.,Ltd. 企业使命:为民族复兴计量民生民本,为国家富强图存绿水青山 2023半年度报告 公司年度大事记 2023年6月27日,公司在北京证券交易所上市。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................8第四节重大事件......................................................................................................................17第五节股份变动和融资..........................................................................................................32第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................37第七节财务会计报告..............................................................................................................40第八节备查文件目录............................................................................................................123 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人付涛、主管会计工作负责人肖晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)肖晓燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 (二)偿债能力 (三)营运情况 (四)成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 公司是一家专业研发生产供热、供水行业超声智能计量仪表及节能整体解决方案的国家专精特新“小巨人”企业及国家火炬重点高新技术企业。 在供热节能方面,公司致力于提供供热节能领域整体解决方案,在搭建软硬件物联网计量设施的基础上,为客户提供“物联网智能仪表终端-物联传输系统-云数据分析处理-物联网管网调控终端”为一体的数字化、信息化、全链条解决方案。通过多维度、创新性发挥数据智能与网络协同的巨大潜力,以拓宽供热这一传统行业的新边界,为供热行业的深入发展赋能。 公司依托在超声波热量表及相关供热配套产品多年研发、生产的经验,结合对热计量市场的特点、用户的真实需求、未来的市场发展趋势的深刻理解,响应国家节能减排的号召,通过自身的硬件设备、软件系统、综合服务能力布局智慧供热整体解决方案,提出了以热量表计量数据为基础的供热计量收费方案、供热计量温控一体化系统方案、标准化热力站自控系统建设方案、新能源供热控制系统方案和庭院二次网平衡解决方案等一系列供热解决方案。 公司的超声波热量表产品及相关供热解决方案已覆盖北方主要供热省市,国内主要客户包括济南热电工程、太原市热力集团、北京热力、郑州热力、合肥热电、西安市热力总公司等大型热力公司。 在智慧水务方面,公司生产的物联网智能超声波水表、超声波流量计、数字供水平台等为市政水务公司提供互联网+智慧水务综合解决方案,包括智慧生产运维、智慧管网及调度、智慧计量管理、智慧管控决策分析等。公司生产的智能超声波水表、超声波流量计凭借在超声波流体测量领域多年的雄厚技 术积累并融合了最新的NB-IoT、LoRa等无线物联网技术,在水务行业得到快速发展。结合公司的数字供水平台、泵站自控、水厂自控产品等,形成了完整的互联网+智慧水务综合解决方案,将超声波水表从单纯的计量收费功能扩展到管网GIS、DMA漏损管理等领域,成为智慧水务的核心基础产品。公司的主要客户包括济南水务集团、长沙供水、香港水务署、大理水务、香格里拉供排水、沈阳水务等大型水务公司。 公司超声波热量表是国内少有的获得德国PTB认证的产品,公司全系列产品在欧盟地区获得MID认证。基于公司良好的产品质量和品牌优势,公司产品已在波兰、意大利、英国、韩国等国家实现了销售,产品质量得到国内外用户的一致认可。 公司目前采取直销和经销商模式,直销模式主要通过参与各地供热及水务公司项目的招投标进行销售以及直接销售给下游客户,经销商模式通过经销商进行产品销售。 公司技术研发采用以市场为导向的研发管理模式,通过市场分析和调研,针对性地发现并攻克产品技术中存在的难题,不断提高产品的技术性能指标,保持技术及产品研发方面的创新,从而提高公司核心竞争力。 报告期内,公司商业模式未发生变化。 报告期后至报告披露日,公司商业模式亦未发生变化。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内,公司实现营业收入105,170,732.55元,较上年同期增长23.58%。同时,通过加大对超声波水表、供热节能管理等业务的市场推广力度,优化产品结构,使得总体毛利率上升5.22个百分点,公司实现了净利润25,272,459.47元,较上年同期增长11.11%。 报告期内,公司管理层根据年度经营计划,以客户为中心,在产品研发方面,继续探索智能超声表计产品数据价值,挖掘数据为客户带来的新的服务边界,解决不同客户使用智能表计后面临的海量数据分析的需求。同时,贴合客户产品应用场景,针对性开发特殊场景使用热量表、客户平台特殊定制水表等个性化需求定制。其次在生产管理方面,对原有生产工序优化,解决瓶颈工序产能限制,通过单件流、多件流和小批量流转控制,在工序节拍上进行优化,降低产线在制品数量,提高产线流转效率,建立柔性单元线,使在加建厂房逐渐投入使用增加产能同时,提高了生产柔性,满足客户定制需求产品的快速切换。制定原料最低库存管理机制,优化物料供应商管理,提高物料周转效率。市场推广方面,利用供热行业全国规模展会在公司所在地召开的机会,积极组织及行业推介,加大核心业务的开拓力度,进一步提升公司在供热、供水行业的影响力。2023年6月27日,公司成功登陆北京证券交易所上市,进一步拓宽了融资渠道并优化了资本结构, 公司将充分利用资本市场增强公司资本实力,抓住行业机遇,促进公司可持续发展。公司将基于已积累的优质客户和市场口碑,积极开拓市场,抓住“双碳”、“节能减排”等国家战略机遇,努力做大做强,获取更多的市场份额,实现公司整体经营稳健发展。 (二)行业情况 “双碳”与“旧改”持续推动,节能减排的能源政策长期不变。2022年6月生态环境部、国家发展改革委、工信部、国家能源局等七部门联合下发《减污降碳协同增效实施方案》“推动北方地区建筑节能绿色改造与清洁取暖同步实施”“将清洁取暖财政政策支持范围扩大到整个北方地区,有序推进散煤替代和既有建筑节能改造工作”。 2022年5月国务院下发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025年)》明确要求“结合 更新改造同步在燃气管道重要节点安装智能化感知设备,完善智能监控系统,实现智慧运行,完善消防设施设备,增强防范火灾等事故能力。城市供水、排水、供热等其他管道和设施老化更新改造标准,参照以上原则确定”。 2022年2月4日住建部和发改委共同发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》,提出“到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内”。 近年来,国家出台多项政策推动水务、供热管网的智能化改造与建设政策,一方面对产品智能化、数字化、精准提出更高要求,另一方面为具备该等优势的超声计量产品及管理平台系统提供增量发展空间。 另外,随着对生活质量要求的提高,南方冬冷区域市场对改善性供热需求增加。但房地产市场竣工面积及城镇化改造速度趋缓,这部分市场需求将有所下降。但随着越来越多表计厂家进入超声波水表领域,预计未来市场竞争激烈程度将有所加剧。 (三)财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因: 1、货币资金同比增长291.45%,主要原因系报告期内公司完成北交所上市,吸收投资收到的现金增加所致。 2、应收票据同比增长14.12%,主要原因当期收到部分信用等级较低的承兑汇票(非6+9),虽已背书转让但根据会计政策不予终止确认,使得期末应收票据金额同比有所增长。 3、在建工程同比增长70.71%,主要是报告期公司进行厂房改扩建装修,装修款增加1,592,326.43元导致在建工程同比增长。 4、合同资产同比增长35.13%,主要是当期主要客户山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司新确认,相应形成不满足无条件收款权的收取对价权利金额较大,使得期末合同资产同比增长较多。 5、应付职工薪酬同比下降45.15%,主要系报告期内发放上年度计提奖金所致。 6、应交税费同比下降43.99%,主要是上年度公司享受延缓缴纳税款政策,使得期初应交税费金额较高,当期公司缴纳税款较多使得期末应交税费同比下降。 7、其他应付款同比增长35.93%,主要是受当期业务规模增长影响,其他应付款押金增加较多所致。 2、营业情况分析 (1)利润构成 单位:元 项目重大变动原因: 1、营业收入同比增长23.58%,主要原因是报告期超声波水表、供热节能收入同比增长较多所致。2、管理费用同比增长15.07%,主要原因是报告期股权激励确认计入管理费用525,800元,以及办公区域装修购置新的办公桌椅等办公费增加导致。3、销售费用同比增长70.69%,主要是公司加大市场开拓力度,使得当期市场开拓费同比增长较多,相应使得公司当期营业收入同比提升较多。4、财务费用同比增长152.44%,主要原因是本报告期美元和欧元的汇率波动导致汇兑损益增长,相关金额较小。5、信用减值损失同比下降64.45%,主要原因是公司加强货款催收,当期回款较好,同时收回部分账龄较长的往来,使得坏账准备减少。