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宝新能源:宝 丽 华2004年第三季度报告

2004-10-12财报-
宝新能源:宝 丽 华2004年第三季度报告

1广东宝丽华实业股份有限公司 2004年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 公司董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、财务总监叶碧玲女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 宝丽华 变更前简称 无 股票代码 000690 董事会秘书 王小荣 证券事务代表 熊定鑫 联系地址 广东省梅州市梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼 电话 0753-2511298 传真 0753-2511398 电子邮箱 gdblh@pub.Meizhou.gd.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,262,164,493.10 782,137,363.72 61.37 股东权益(不含少数股东权益) 458,959,541.81 458,851,590.25 0.02 每股净资产 2.17 2.17 - 调整后的每股净资产 2.17 2.17 - 2项目 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -67,748,165.55 每股收益 0.04 0.12 5.26 净资产收益率 1.82% 5.54% 减少0.30个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.31% 3.62% 减少0.46个百分点 2004年1-9月 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 合并价差分摊 -443,313.27补贴收入 4,068.37营业外收支净额 15,750.40计提的减值准备转回数 2,221,006.52减:企业所得税对净利润的影响数 592,010.05少数股东损益影响 861.81企业所得税优惠 7,703,302.47合计 8,907,942.63 32.2.2 利润表 编制单位:广东宝丽华实业股份有限公司 金额单位:人民币元 合并数 母公司数 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月 2004年7-9月2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 55,503,753.68 174,387,430.24 52,265,644.08 184,426,848.33 减:主营业务成本 36,866,380.43 125,197,285.28 31,754,580.73 122,759,763.16 营业税金及附加 1,749,528.47 5,830,391.30 1,387,661.41 5,056,662.20 二、主营业务利润 16,887,844.78 43,359,753.66 19,123,401.94 56,610,422.97 加:其他业务利润 181,431.06 436,481.63 368,598.96 988,009.60 减:营业费用 252,139.00 614,603.99 4,952,849.88 16,666,408.92 管理费用 5,289,992.37 10,331,521.32 5,096,109.30 17,064,958.82 1,532,797.23 2,225,599.94 781,200.36 2,605,766.90 财务费用 1,888,039.11 3,254,667.65 854,336.72 1,797,579.00 1,931,248.95 3,375,918.71 896,478.87 1,971,360.11 二、营业利润 9,639,105.36 29,595,442.33 8,588,705.00 22,069,485.83 -3,464,046.18 -5,601,518.65 -1,677,679.23 -4,577,127.01 加:投资收益 13,373,419.03 35,849,956.59 10,565,071.06 27,230,247.57 补贴收入 4,068.37 598.29 39,929.91 营业外收入 5,115.00 16,315.00 5,600.00 19,848.04 减:营业外支出 564.60 35,542.50 38.40 0.00 1,115.00 四、利润总额 9,644,220.36 29,615,261.10 8,594,903.29 22,093,721.28 9,909,372.85 30,248,399.54 8,887,391.83 22,652,005.56 减:所得税 1,570,126.80 4,814,447.98 1,469,561.36 3,754,487.23 1,570,126.80 4,814,447.98 1,469,561.36 3,754,487.23 少数股东损益 -265,152.49 -633,138.44 -292,488.54 -558,284.28 五、净利润 8,339,246.05 25,433,951.56 7,417,830.47 18,897,518.33 8,339,246.05 25,433,951.56 7,417,830.47 18,897,518.33 42.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司继续坚持“稳健经营求效益,立足主业求规模,适度多元求发展”的经营战略,各项业务保持稳定发展。由于公司 2003 年 12 月通过股权置换将服装生产销售业务置出,而公司的资源综合利用技术改造项目——2×135MW煤矸石劣质煤发电机组(梅县荷树园电厂一期工程)和房地产开发项目“大新城智能化商住小区一期工程”仍处在建设期,因此,公司在报告期内加大了建筑施工业务的开发力度,同时因服装生产销售业务的置出而降低了同期的营业费用和管理费用,公司经营取得了良好的业绩。报告期内,公司共实现主营业务收入 55,503,753.68 元,比上年同期 52,265,644.08 元增长6.20%;净利润8,339,246.05元,比上年同期7,417,830.47元增长12.42%。 分行业的情况: (1)建筑施工:公司拥有雄厚的技术力量和先进的施工设备,具有国家房屋建筑工程施工总承包、公路路面工程专业承包一级资质,市政公用工程施工总承包、公路路基、报告期末股东总数(户) 25,528 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量(股)种类 钟五妹 712,122 A股 林绮玉 487,409 A股 姚大妹 455,715 A股 赵 庆 435,000 A股 陈见兴 354,780 A股 陈学南 299,810 A股 刘冬芬 272,100 A股 王 燕 237,300 A股 顾国忠 233,000 A股 路 露 224,900 A股 5装饰、玻璃幕墙、消防、园林古建筑工程专业承包二级资质,及公路工程施工总承包、预拌商品混凝土三级资质,是梅州建筑企业获得资质等级最高及种类最多的龙头企业,在梅州当地有很强的市场竞争力。报告期内,公司建筑施工业务稳步发展,报告期内公司在建的工程项目有:梅州嘉应学院图书馆工程、广东烟草公司清新温泉山庄扩建改造工程、省道 332 线徐溪昂天塘至十二排段公路改造工程、梅县新城区电厂城市道路一级工程、梅州卷烟厂职工活动中心工程、蕉岭县西外环公路新建工程、梅县西阳至丰顺大龙华公路改造工程等。报告期内,建筑施工业务实现主营业务收入 54,989,276.18 元,营业毛利18,706,121.41元。 (2)火力发电:公司投资建设的资源综合利用技术改造项目——2×135MW煤矸石劣质煤发电机组(梅县荷树园电厂一期工程)项目正在顺利建设中,预计1号机组、2号机组将分别于 2005 年 4 月、8 月投产发电。该项目计划总投资 129,704 万元,截止 2004年9月30日,已累计完成投资62,048.13万元。 (3)房地产开发:经过多年的开发经营,公司的房地产开发业务在梅州树立了良好的品牌形象。报告期内,公司2002年度配股募集资金项目——大新城智能化商住小区一期工程项目建设进展顺利,截止2004年9月30日,配股募集资金8,426.28万元已全部投入该项目。该项目部分住宅及商铺已于2004年9月正式对外预售,预售情况良好,截止2004年9月30日已形成预收账款917.18万元。公司一方面按计划进行后续工程的建设,另一方面将加大销售力度,争取第四季度实现较好的销售收益,成为公司2004年度重要的利润增长点。 (4)计算机软件开发:公司控股的北京联融科技有限公司业务进展正常,截止第三季度末,实现主营业务收入6,142,505.33元。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 2004年7-9月 单位:人民币元 分行业或分产品主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 建筑施工 54,989,276.18 36,283,154.77 34.02 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因 6的说明) □适用 □√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 前次募集资金使用情况: 公司于2003年度实施了2002年度配股方案,扣除发行费用,共募集资金8,426.28万元,全部用于投资建设大新城智能化商住小区一期工程项目。截止2004年9月30日,该次募集资金8,426.2