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东风科技:东风科技2003年第三季度报告

2003-10-30财报-
东风科技:东风科技2003年第三季度报告

1东风电子科技股份有限公司 2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 所有董事均出席本次会议 1.3 公司董事长欧阳洁先生、主管会计工作负责人财务部长周法东先生及会计机构负责人(会计主管人员)龙晓玲女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 东风科技 变更前简称 东风电仪 股票代码 600081 董事会秘书 证券事务代表 姓名 天涯 无 联系地址 上海市中山北路2000号22层 联系电话 021-62033003*52 传真 021-62032133 电子邮箱 tianya@detc.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1主要会计数据和财务指标 单位:(人民币)元 2003年9月30日 (合并数) 2002年12月31日 (合并数) 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 962,818,287.29 1,006,403,591.97 -4.33 股东权益(不含少数股东权益) 496,507,616.04 457,155,623.75 8.61 每股净资产 2.0585 1.8953 8.61 调整后的每股净资产 2.0573 1.9000 8.28 2003年1-9月 2002年1-9月 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 25,763,678.29 - - 每股收益 0.1626 0.2353 -30.89 净资产收益率 7.90% 10.90% -27.52 扣除非经常性损益后的净资产收益率 7.85% 11.15% -29.60 2 非经常性损益项目: 金额(元) 营业外收支净额 420,442.59 所得税影响金额 -138,746.05 合计 281,696.54 2.2.2 利润表(合并) 单位:(人民币)元 项 目 2003年7-9月 (合并数) 2003年1-9月 (合并数) 2002年7-9月 (合并数) 2002年1-9月 (合并数) 一、主营业务收入 156,345,380.29 548,101,136.86 213,345,734.47 581,882,965.56 减:主营业务成本 133,271,397.69 418,621,565.91 173,398,680.70 454,967,435.60 主营业务税金及附加 1,287,729.76 3,977,216.37 1,315,721.62 3,800,233.62 二、主营业务利润 21,786,252.84 125,502,354.58 38,631,332.15 123,115,296.34 加:其他业务利润 2,393,754.11 6,850,401.29 -318,550.43 283,577.17 减:营业费用 2,896,446.30 13,752,276.55 4,912,662.31 14,316,206.40 管理费用 18,566,007.25 63,504,187.83 16,060,011.40 50,824,891.26 财务费用 2,948,052.17 8,451,318.27 2,374,465.22 8,681,687.94 三、营业利润 -230,498.77 46,644,973.22 14,965,642.79 49,576,087.91 加:投资收益 7,290,280.67 10,240,413.79 4,372,142.49 9,573,179.02 补贴收入 - 35,345.00 营业外收入 99,233.48 1,139,370.80 466,400.50 546,177.47 减:营业外支出 32,075.34 718,928.21 126,148.73 1,498,380.39 四、利润总额 7,091,595.04 57,305,829.60 19,678,037.05 58,197,064.01 减:所得税 95,156.73 15,390,588.03 597,754.76 6,603,734.94 少数股东损益 -2,302,660.37 2,684,241.61 1,857,421.64 4,306,785.87 五、净利润 9,299,098.68 39,230,999.96 17,222,860.65 47,286,543.20 利润表(母公司) 单位:(人民币)元 项 目 2003年7-9月 (母公司数) 2003年1-9月 (母公司数) 2002年7-9月 (母公司数) 2002年1-9月 (母公司数) 一、主营业务收入 117,734,701.02 379,460,813.89 115,429,217.75 335,834,101.19 减:主营业务成本 90,175,282.92 269,424,668.76 83,022,219.05 231,854,927.89 主营业务税金及附加 1,244,760.46 3,789,427.32 1,291,956.02 3,660,575.66 二、主营业务利润 26,314,657.64 106,246,717.81 31,115,042.68 100,318,597.64 加:其他业务利润 2,452,364.02 6,265,446.49 -310,765.01 231,637.07 减:营业费用 2,752,099.13 8,123,258.90 2,287,761.86 6,097,511.43 管理费用 18,748,876.99 57,072,482.79 13,827,852.19 44,485,862.83 财务费用 2,426,264.18 6,195,719.47 2,194,126.25 7,888,313.52 三、营业利润 4,839,781.36 41,120,703.14 12,494,537.37 42,078,546.93 加:投资收益 4,703,129.04 10,569,906.64 5,426,442.73 13,039,599.46 补贴收入 - - - 营业外收入 80,123.93 1,120,861.25 1,800.50 33,500.50 3 减:营业外支出 24,705.00 656,256.44 107,948.73 1,466,816.79 四、利润总额 9,598,329.33 52,155,214.59 17,814,831.87 53,684,830.10 减:所得税 299,230.65 12,924,214.63 591,971.22 6,398,286.90 少数股东损益 - - - 五、净利润 9,299,098.68 39,230,999.96 17,222,860.65 47,286,543.20 2.3 报告期末股东总人数:2345户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司主营业务收入、主营业务利润较去年有所下降,其下降的主要原因是: 1. 公司主要客户整车销售量的下降导致公司配套额的减少。 2. 公司为提高自身竞争力,以及应主机厂的要求,不断下调产品价格,造成销售收入同比下降、利润减少。 3. 今年汽车行业轿车产品大幅增长,由于公司产品系列主要局限于卡车、客车,为轿车配套较少,从而未能与整车市场同步增长。 针对上述情况,公司拟采取如下措施来改变公司的不利局面: 1. 公司积极开发新产品,拓宽产品系列,调整产品结构,提升主业核心竞争力。 2. 公司加强内部管理和资源整合,在营销上采取有力措施,促进非东风市场开拓,调整市场结构。 3. 努力提升公司技术水平和管理水平,向用户提供高品质的产品和服务。 4. 积极寻求对外合资合作,在保持核心竞争力的基础上加快公司产品的更新换代。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √□适用 □不适用 单位:(人民币)元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 汽配及整车贸易 143,249,493.51 136,356,844.32 4.81 组合仪表、传感器、软轴 134,363,178.07 88,995,107.93 33.77 供油系、制动系、压轴件、汽车内饰件 270,488,465.28 193,236,613.66 28.56 其中:关联交易 297,778,488.85 212,372,141.79 28.68 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √□不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √□适用 □不适用 4金额(元) 占利润总额比例(%) 项目 2003年1-9月 2003年1-6月 2003年1-9月 2003年1-6月 增减幅度% 主营业务利润 125,502,354.58 103,716,101.74 219.00% 206.55% 6.03% 其他业务利润 6,850,401.29 4,456,647.18 11.95% 8.88% 34.69% 投资收益 10,240,413.79 2,950,133.12 17.87% 5.88% 204.16% 补贴收入 35,345.00 0.00% 0.07% -100.00% 期间费用 85,707,782.65 61,297,276.93 149.56% 122.07% 22.52% 营业外收支净额 420,442.59 353,284.45 0.73% 0.70% 4.28% 注:1、其他业务利润增长的主要原因是废料及提供劳务收入; 2、投资收益较前期增长的主要原因是公司部分长期投资单位经济效益良好及减少合并单位上海东风莫尔斯控制索有限公司所致; 3、补贴收入系上海东风莫尔斯控制索有限公司前期收入; 4、期间费用增长的主要原因是报告期内属夏季高温,公司各项费用及设备维修较前一报告期有所增长。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √□不适用